您好同學(xué),這邊建議:借固定資產(chǎn) 和應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 13.8萬(wàn)元,貸:預(yù)付賬款7萬(wàn)元 ,應(yīng)付賬款 6.8萬(wàn)元
老師請(qǐng)問:我公司2021年9月從供應(yīng)商處采購(gòu)了一臺(tái)機(jī)械設(shè)備,合同上列明的含稅總價(jià)是185000元,2021年9月簽訂合同后預(yù)付了92500元,92500元發(fā)票已于2021年10月入賬并抵扣了增值稅,現(xiàn)在我公司需要中止這項(xiàng)采購(gòu),尾款不再支付,退貨給供應(yīng)商,因我方提出中止,故預(yù)付款92500元不需要供應(yīng)商退給我方。這項(xiàng)業(yè)務(wù)的預(yù)付款發(fā)票、以及已付出的92500元,應(yīng)如何處理,如何做賬?
老師你好,我們公司購(gòu)買設(shè)備,合同價(jià)款242萬(wàn),首付款72.6萬(wàn)元,保證金12.1萬(wàn)元,剩余169.4萬(wàn)元分兩年無息還清。屬于融資租賃??蛻粢讶~開了242萬(wàn)元增值稅專票。12.1萬(wàn)元開了保證金收據(jù)?,F(xiàn)在如何做分錄入賬。
老師你好,我們公司購(gòu)買設(shè)備,合同價(jià)款242萬(wàn),首付款72.6萬(wàn)元,保證金12.1萬(wàn)元,剩余169.4萬(wàn)元分兩年無息還清。屬于融資租賃??蛻粢讶~開了242萬(wàn)元增值稅專票。12.1萬(wàn)元開了保證金收據(jù)。如何折舊,現(xiàn)在如何做分錄入賬。
公司A,小規(guī)模納稅人,注冊(cè)資本20萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表,預(yù)付賬款余額596230元,是4個(gè)不同公司產(chǎn)生的。分別是公司B加工費(fèi)501500元,公司C和D是設(shè)備費(fèi)3500元和31500元,公司E是安裝費(fèi)59730元,都是預(yù)付的,但是對(duì)方當(dāng)時(shí)都沒開票我們,現(xiàn)在由于項(xiàng)目做失敗了,對(duì)方公司也不可能給我們開發(fā)票了,這樣我們的預(yù)付賬款余額該怎么處理比較合法合規(guī)合適呢?老師
公司A,小規(guī)模納稅人,注冊(cè)資本20萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表,預(yù)付賬款余額596230元,是4個(gè)不同公司產(chǎn)生的。分別是公司B加工費(fèi)501500元,公司C和D是設(shè)備費(fèi)3500元和31500元,公司E是安裝費(fèi)59730元,都是預(yù)付的,但是對(duì)方當(dāng)時(shí)都沒開票我們,現(xiàn)在由于項(xiàng)目做失敗了,對(duì)方公司也不可能給我們開發(fā)票了,也找不到對(duì)方的人,這樣我們的預(yù)付賬款余額該怎么處理比較合法合規(guī)合適呢?老師,這個(gè)賬掛了4年,想合法合規(guī)的處理一下,具體怎么操作
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎