你好,你們是一般納稅人還是小規(guī)模?紅沖的和又開的發(fā)票金額不一樣嗎?
6月份我收到一張專票,分錄是借:管理費用—辦公費100,借:應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票,8月我已把抵扣的10元在申報表上做進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 老師,請問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進(jìn)項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票,于8月份紅沖了;做賬的時候忘記做這張紅字發(fā)票,三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導(dǎo)致收入不對,申報表不對,請問老師現(xiàn)在要怎么處理好一點?要更正申報?還是等匯算清繳?還是在四季度把紅字發(fā)票補(bǔ)做?
老師,7月31號開了一張普票,結(jié)果8月2號發(fā)現(xiàn)出納把稅率本應(yīng)是9開錯成了13,發(fā)票已經(jīng)沖紅,請問報稅怎么報?8月申報7月稅款時按照13申報?還是因為已經(jīng)紅沖了相當(dāng)于7月未開9的票在銷項表里13不填,而是在9的未開票金額里填寫實際應(yīng)該開票的金額?
我們是一般納稅人,8月有筆收入開了普票,也繳納了銷項稅。在12月的時候發(fā)生部分退費,把8月的這張發(fā)票全額沖紅了,且沒有再開具新的發(fā)票。12月分錄是把8月這筆憑證紅字沖銷,然后又再做了部分沒退款的無票收入。比如全額不含稅收入是4萬,增值稅是2400,給對方退回了21200,無票不含稅收入是2萬,增值稅1200。請問在申報增值稅時候b06表格需要怎么填寫?
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺,購入工程物資價款為500萬元,進(jìn)項稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬元,原進(jìn)項稅額為0.39萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬元,計稅價格為6萬元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費用92萬元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計提折舊的情況下,該項設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬元。A.240B.144C.134.4D.224
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請問一下,入庫單和出庫單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
老師可以講一下這個題嗎?謝謝
電商推廣費怎么做籌劃
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬,棄置費用250000萬,用40年;40期復(fù)利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計量棄置費用200000萬,35年復(fù)利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計量預(yù)計負(fù)債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財務(wù)費用呢?
中級會計考試中,借:其他綜合收益,貸:盈余公積,未分配利潤,這筆分錄一般在什么樣的情況下需要做
小規(guī)模,8月就開了8萬的專票,另外就是紅沖的普票,又開出普票金額小于紅沖的那張。實際交就只交專票的增值稅,但是我賬上應(yīng)交增值稅金額對不上申報表的。
你好,少的是紅沖差額部分的金額嗎?
賬上少于實際交的金額
老師你幫我看看,圖一是賬上,圖二是電子稅務(wù)申報表
你好,之前是不是不夠起征點?四月份的普票稅金轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入
是的,不夠起征點
你好,把這一部分也沖出來,稅金沖營業(yè)外收入
分錄怎么做呢?
你好!借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入紅字
那本年利潤里面需要轉(zhuǎn)不?
你好,月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候一起