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老師 之前做的暫估入庫,跨月收到發(fā)票后,是先沖紅暫估,還是先做正數(shù)收到發(fā)票的分錄?可以寫一下賬務(wù)處理么?

2024-10-11 09:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-11 09:29

你好,整個過程是這樣 暫估入庫的時候,借:庫存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估 跨月收到發(fā)票,先沖紅暫估,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:庫存商品等科目 然后根據(jù)發(fā)票做分錄,借:庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目??

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你好,整個過程是這樣 暫估入庫的時候,借:庫存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估 跨月收到發(fā)票,先沖紅暫估,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:庫存商品等科目 然后根據(jù)發(fā)票做分錄,借:庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目??
2024-10-11
yeah先紅沖之前的,然后再按發(fā)票重新做。
2024-10-11
同學(xué)你好 暫估的是不含稅的,增值稅不用暫估。 下月先沖紅,再做一張正確的憑證。
2022-06-11
你好 先做紅沖的憑證 然后做正確的分錄
2021-04-23
你好是的,是這么做的。
2020-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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