同學(xué)你好 暫估的是不含稅的,增值稅不用暫估。 下月先沖紅,再做一張正確的憑證。
你好,一般納稅人如果暫估成本金額是200,一般這個暫估的是含稅還是不含稅呢?一般納稅人取得普票怎么寫分錄?
大家好!我想問下暫估的問題。如果這個月我暫估了一筆,下個月還沒到發(fā)票我繼續(xù)暫估。前提是先把上個月的沖掉才能做次月的暫估是不是?直到發(fā)票到為止,我不知道我的理解對不對?
暫估含稅還是不含稅?如果暫估含稅,下個月發(fā)票到了是不要先紅沖暫估,再做一次正確的分錄?
老師,暫估入庫的問題,暫估了不含稅5萬的貨物,實際收到專票是不含稅3萬,紅字沖的是5萬還是3萬
老師,暫估入庫的問題,暫估了不含稅5萬的貨物,實際收到專票是不含稅3萬,紅字沖的是5萬還是3萬
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
我們現(xiàn)在是小規(guī)模還是暫估不含稅嗎如果暫估含稅是不是會影響我的成本呀
小規(guī)模也是暫估不含稅金額,你暫估含稅的不會影響,因為小規(guī)模的增值稅也是計入成本的
好的知道了謝謝老師
嗯嗯,不用客氣的哈~