yeah先紅沖之前的,然后再按發(fā)票重新做。
采用月末一次加權(quán)平均法核算成本,在月末暫估100噸入庫,并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,下月取得發(fā)票后,把原先暫估入庫的紅字沖銷后,那已結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本怎么做賬務(wù)處理?
老師你好,前幾月做了暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,本月收到了發(fā)票,先沖紅了暫估,還沖了當(dāng)時對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,又在本月入庫后重新又做了成本結(jié)轉(zhuǎn)。這樣做可以不
老師,我貨已收到,但未收到發(fā)票,然后入庫的分錄是否可以這樣:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估。然后等收到發(fā)票時就直接是:借:進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 應(yīng)付賬款-A公司。我的主要意思是說如果我暫估入庫時的原材料價格與收到發(fā)票的金額是一樣的。那我有沒有必要說等收到發(fā)票先紅沖之前暫估入庫。然后再按正常的業(yè)務(wù)重新做一次?
老師,我1月份收到的成本發(fā)票,可以直接做到12月份賬嗎?還是要在12月份先暫估,1月份沖暫估再重新做分錄?
老師 之前做的暫估入庫,跨月收到發(fā)票后,是先沖紅暫估,還是先做正數(shù)收到發(fā)票的分錄?可以寫一下賬務(wù)處理么?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計(jì)學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī)開的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎同時補(bǔ)記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點(diǎn)來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
老師,我們公司是新公司,剛做一般貿(mào)易出口,我們買了臺大設(shè)備,需要幾個貨柜來裝柜,我們公司沒有那么大的場地來裝柜,可以直接在供應(yīng)商工廠地址裝柜再運(yùn)到港口嗎?這樣合規(guī)嗎?會影響我們退稅嗎?跟客戶簽的是FOB交易,
有限公司自然人股東減資,需要交稅嗎?
請問一下老師我們是做金屬類,五金銷售,她這個營業(yè)執(zhí)照的,項(xiàng)目,我們可以給他開票?我都看不出來她跟金屬類有相關(guān)
可是,老師,我暫估之后,本月就領(lǐng)用了。下月先沖紅的話,原材料不就是負(fù)數(shù)了么?
你沖紅了,然后又做了,就沒問題了呀。
嗯嗯是的 那這樣的話也還是先沖紅是吧
你好,對,就是這樣的。