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老師 之前做的暫估入庫,并在月末領(lǐng)用,跨月收到發(fā)票后,是先沖紅暫估,還是先做正數(shù)收到發(fā)票的分錄?可以寫一下賬務(wù)處理么?

2024-10-11 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-11 15:44

yeah先紅沖之前的,然后再按發(fā)票重新做。

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快賬用戶8933 追問 2024-10-11 15:45

可是,老師,我暫估之后,本月就領(lǐng)用了。下月先沖紅的話,原材料不就是負(fù)數(shù)了么?

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齊紅老師 解答 2024-10-11 15:47

你沖紅了,然后又做了,就沒問題了呀。

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快賬用戶8933 追問 2024-10-11 15:47

嗯嗯是的 那這樣的話也還是先沖紅是吧

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齊紅老師 解答 2024-10-11 15:49

你好,對,就是這樣的。

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yeah先紅沖之前的,然后再按發(fā)票重新做。
2024-10-11
你好,整個(gè)過程是這樣 暫估入庫的時(shí)候,借:庫存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估 跨月收到發(fā)票,先沖紅暫估,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:庫存商品等科目 然后根據(jù)發(fā)票做分錄,借:庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目??
2024-10-11
你好,可以的,可以這么做的。
2022-04-29
你好 嚴(yán)格來說,是不可以的,但是你就差一個(gè)月,這個(gè)影響也不大的 你直接做進(jìn)去就可以的
2023-01-27
您好,是發(fā)票收到以后再紅沖
2020-08-20
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