當(dāng)時(shí)做了預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款, 借銀行存款貸當(dāng)時(shí)做的科目。
老師,請(qǐng)問(wèn)收因多付供應(yīng)商客戶的退回的錢,怎么做呢????
當(dāng)月的貨款里多了100塊錢,比如當(dāng)月貨款是1000元,對(duì)方給我公司轉(zhuǎn)了1100元,多出來(lái)的100元要退回去給供應(yīng)商,還沒(méi)退,應(yīng)該怎么做賬,分錄怎么做?我公司是一般納稅人
你好,老師,10月我收到供應(yīng)商退回400元的運(yùn)費(fèi),(9月多付了400元),我可以把這筆收款做入賬到9月嗎?
上個(gè)月給供應(yīng)商買的板沒(méi)有用完,退回供應(yīng)商一些,然后供應(yīng)商把錢退回來(lái)了,怎么做賬?
老師,供應(yīng)商給我們開(kāi)發(fā)票多開(kāi)了200元錢,不退回了,我們應(yīng)該怎么記賬啊
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
做的是預(yù)付賬款,是在付款單上做的,但是現(xiàn)在只做憑證這個(gè)付款單這的錢銷不掉
也就是你們的預(yù)付應(yīng)付賬款必須在付款單上做才行是嗎?如果是的話,那也得做一個(gè)付款單,只不過(guò)是付款單是負(fù)數(shù)。
如果用收到貨款:借銀行存款 貸預(yù)付賬款,那還得做個(gè)收款單,但是收款單上就會(huì)一直掛賬這筆,
好的老師
做一個(gè)付款單,借預(yù)付賬款負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù)。
明白 了老師
不用客氣,工作愉快。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快
郭老師,我還想問(wèn)您個(gè)問(wèn)題,就是這個(gè)工資,我們老板上個(gè)月少給員工發(fā)5元錢, 昨天報(bào)銷的時(shí)候補(bǔ)上了,我在上月這個(gè)錢已經(jīng)把這個(gè)工資5元給做上了,但是這月的話,我現(xiàn)在賬上就少5元錢,這個(gè)月的5元錢我就不能再做了對(duì)嗎?
上個(gè)月沒(méi)有發(fā)放,但是你已經(jīng)做上了,是這個(gè)意思嗎?如果是的話對(duì)的。
是的,但是現(xiàn)在就差5元對(duì)不上了
那你這個(gè)月不需要再做。
但是上個(gè)月是銀行1841.17元,余額是204.18元,這個(gè)多發(fā)5元的工資,當(dāng)時(shí)做上了。所以差額是1636.99元對(duì)吧,然后這月老板自己花了1074元 1074+1636.99=2710.99,但是銀行賬上差額是2715.99元
這個(gè)月補(bǔ)發(fā)的5元我沒(méi)有做,不知道什么原因,就差5元
那你看下上一個(gè)月有5元的差額嗎?
好的老師,我在對(duì)一遍
可以的,可以再核對(duì)一下的。