你好,十月份收到的,應(yīng)該做到十月份的退回理念。
老師您好,請(qǐng)問,6月份時(shí),銀行扣了公司400元,是重復(fù)多扣的,說是會(huì)退回的,到了這個(gè)月才退回。但我這筆多扣的業(yè)務(wù)一直沒有做賬,這樣不做賬可以嗎?需不需要做賬?
老師 你好 想問一下 外貿(mào)公司 客戶付過來的運(yùn)費(fèi)(不是貨款)9月16號(hào)到了一筆,10月10號(hào)到了一筆,兩筆都是今天10月14號(hào)結(jié)匯的,8月份寄了貨物,我們付了運(yùn)費(fèi)給快遞公司,9月份寄了貨,我們付了給快遞公司。那這兩筆算是9月 10月分別的收入,還是就全部算10月的收入。
我11月收到供應(yīng)商開的發(fā)票(日期是11月2日),10月做了預(yù)付款,請(qǐng)問我現(xiàn)在可以把這發(fā)票做到10月的賬去嗎?
你好,老師,10月我收到供應(yīng)商退回400元的運(yùn)費(fèi),(9月多付了400元),我可以把這筆收款做入賬到9月嗎?
9月份給對(duì)方開了400多萬(wàn)的發(fā)票,后來到了10月這個(gè)合同執(zhí)行不下去了,錢也沒收到,需要把400多萬(wàn)的發(fā)票作廢掉。但是9月的賬我又的做:借應(yīng)收賬款,貸:稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。那我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款金額就變得很大了,這樣報(bào)報(bào)表沒事嗎
老師你好,我想問一下內(nèi)賬方面的,兩個(gè)股東,但是收入要分開做應(yīng)該怎么做帳?
老師麻煩問一下,平臺(tái)報(bào)送的數(shù)據(jù),是銷售收入的合計(jì)數(shù),還是把明細(xì)數(shù)據(jù)一起報(bào)送,謝謝老師
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級(jí)財(cái)管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時(shí)間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬(wàn)發(fā)票,200萬(wàn)之前已經(jīng)490萬(wàn)了,超500萬(wàn)了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
可是,這樣麻煩,入材料的。材料明細(xì)賬就要入,我做的是內(nèi)賬,可以把這筆做到9月?
你好,如果你做到九月份的話,你的銀行存款余額不一致吧,九月份的書根本就不知道這個(gè)錢退回來。
都是現(xiàn)金的,
我這里的是內(nèi)賬
你好,那內(nèi)賬你不應(yīng)更應(yīng)該得按照實(shí)際業(yè)務(wù)來嗎?
老師,那么收到款,寫收據(jù),要領(lǐng)導(dǎo)審核嗎?
退回來的不需要了 你看你單位制度要求 收到錢一般不需要