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甲公司、甲公司的控股股東與乙公司簽訂增資協(xié)議,乙公司以銀行存款 5000萬元對(duì)甲公司增資,持有甲公司 20%的股權(quán),其中 500萬元計(jì)入實(shí)收資本,增資后甲公司實(shí)收資本為2500萬元。協(xié)議同時(shí)約定,若甲公司未來3年內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)A股發(fā)行上市,則甲公司或者甲公司的控股股東需要回購乙公司持有的甲公司20%的股權(quán),回購價(jià)格以回購日甲公司 20%股權(quán)的公允價(jià)值和 5000萬元出資按照年化 8%的利率(單利)、自出資到賬日起實(shí)際占用時(shí)長計(jì)算的本息和兩者孰高確定。2x23年 12月 31 日,甲公司 100%股權(quán)的公允價(jià)值為26000萬元:2x24年12月31日,甲公司 100%股權(quán)的公允價(jià)值為30000萬元。 甲公司收到的增資款作為金融負(fù)債,應(yīng)該分類為以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債,還是以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債,為什么?23年底和24年底的賬面余額分別是多少
老師,生育補(bǔ)貼怎么弄呢?是走社保還是公司出呢?
如何創(chuàng)建賬套平時(shí)練習(xí)用
發(fā)現(xiàn)公司2017年計(jì)提倆筆收入當(dāng)時(shí)申報(bào)了無票收入 掛了應(yīng)收賬款 實(shí)際上后期項(xiàng)目沒做不應(yīng)該申報(bào)無票收入 現(xiàn)在怎么辦
甲公司、甲公司的控股股東與乙公司簽訂增資協(xié)議,乙公司以銀行存款 5000萬元對(duì)甲公司增資,持有甲公司 20%的股權(quán),其中 500萬元計(jì)入實(shí)收資本,增資后甲公司實(shí)收資本為2500萬元。協(xié)議同時(shí)約定,若甲公司未來3年內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)A股發(fā)行上市,則甲公司或者甲公司的控股股東需要回購乙公司持有的甲公司20%的股權(quán),回購價(jià)格以回購日甲公司 20%股權(quán)的公允價(jià)值和 5000萬元出資按照年化 8%的利率(單利)、自出資到賬日起實(shí)際占用時(shí)長計(jì)算的本息和兩者孰高確定。2x19年 12月 31 日,甲公司 100%股權(quán)的公允價(jià)值為26000萬元:2x20年12月31日,甲公司 100%股權(quán)的公允價(jià)值為30000萬元。 甲公司收到的增資款作為金融負(fù)債后續(xù)應(yīng)該以攤余成本還是公允價(jià)值計(jì)量,為什么
請(qǐng)問 ,公司收到員工跑業(yè)務(wù)個(gè)人創(chuàng)收收入的分錄怎么寫
@樸老師,你好,咨詢固定資產(chǎn)
老師,收到已經(jīng)勾選的福利費(fèi)專票如何入賬的分錄如何做啊
老師你好,小規(guī)模這個(gè)月票沒回來,暫估成本,那下個(gè)月票回來,生成一般納稅人,那就沖減暫估成本,正常做賬是嗎
收到地區(qū)政策旅稅費(fèi)返還,應(yīng)如何入賬,該稅費(fèi)返還算收入嗎
您好,設(shè)明細(xì)科目:收入、成本、費(fèi)用科目下用輔助核算(按股東 A股東B)。 按歸屬記賬:客戶對(duì)應(yīng)股東的收入直接入賬,共同收入按比例拆分。 分?jǐn)偝杀举M(fèi)用:直接成本歸對(duì)應(yīng)股東,共同成本按收入比例分?jǐn)偂?獨(dú)立算利潤:每月匯總各股東收支,計(jì)算凈利潤。
不是很懂,到時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)利潤的時(shí)候也是是一起結(jié)轉(zhuǎn)的啊
您好,是的,損益是一起結(jié)轉(zhuǎn)的,給股東看時(shí)我們需要手工整理的,跟分門店一樣,看下圖
哦,這樣子啊,但是如果股東要求把屬于他的收入和利潤歸結(jié)到他呢,就是每一段時(shí)間結(jié)一次給他
那么資產(chǎn)負(fù)債表怎么分呢?
您好,股東才不看負(fù)債表呢,看的是賺了多少錢,負(fù)債表要分就是按占比分了
哦哦,好的,懂了,謝謝
但是如果股東要求把屬于他的收入和利潤歸結(jié)到他呢,就是每一段時(shí)間結(jié)一次給他
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!
但是如果股東要求把屬于他的收入和利潤歸結(jié)到他呢,就是每一段時(shí)間結(jié)一次給他這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
您好,就是每月分股東做管理用利潤表,這里的凈利潤就是這個(gè)股東的
我是用軟件做的,到時(shí)候生成的利潤表也是合在一起的呀
對(duì)呀,給股東的利潤表這是手工做的,標(biāo)準(zhǔn)的利潤表是報(bào)稅用的,財(cái)務(wù)分析沒有什么用,管理費(fèi)用是啥,股東要看具體的
給股東的利潤表有沒有模板?
就是到時(shí)候把軟件上的利潤表生成之后再另外用表格做一個(gè)股東的利潤表對(duì)嗎?
您好,根據(jù)公司具體業(yè)務(wù)做的,上面就是我朋友的黃金店的管理利潤表,
好的,謝謝老師
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~