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老師你好,我想問一下內(nèi)賬方面的,兩個(gè)股東,但是收入要分開做應(yīng)該怎么做帳?

2025-07-01 07:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-01 07:01

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-01 07:11

您好,設(shè)明細(xì)科目:收入、成本、費(fèi)用科目下用輔助核算(按股東 A股東B)。 按歸屬記賬:客戶對(duì)應(yīng)股東的收入直接入賬,共同收入按比例拆分。 分?jǐn)偝杀举M(fèi)用:直接成本歸對(duì)應(yīng)股東,共同成本按收入比例分?jǐn)偂?獨(dú)立算利潤:每月匯總各股東收支,計(jì)算凈利潤。

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快賬用戶1118 追問 2025-07-01 07:12

不是很懂,到時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)利潤的時(shí)候也是是一起結(jié)轉(zhuǎn)的啊

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齊紅老師 解答 2025-07-01 07:14

您好,是的,損益是一起結(jié)轉(zhuǎn)的,給股東看時(shí)我們需要手工整理的,跟分門店一樣,看下圖

您好,是的,損益是一起結(jié)轉(zhuǎn)的,給股東看時(shí)我們需要手工整理的,跟分門店一樣,看下圖
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快賬用戶1118 追問 2025-07-01 07:16

哦,這樣子啊,但是如果股東要求把屬于他的收入和利潤歸結(jié)到他呢,就是每一段時(shí)間結(jié)一次給他

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快賬用戶1118 追問 2025-07-01 07:16

那么資產(chǎn)負(fù)債表怎么分呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 07:17

您好,股東才不看負(fù)債表呢,看的是賺了多少錢,負(fù)債表要分就是按占比分了

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快賬用戶1118 追問 2025-07-01 07:19

哦哦,好的,懂了,謝謝

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快賬用戶1118 追問 2025-07-01 07:20

但是如果股東要求把屬于他的收入和利潤歸結(jié)到他呢,就是每一段時(shí)間結(jié)一次給他

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齊紅老師 解答 2025-07-01 07:21

?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!

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快賬用戶1118 追問 2025-07-01 07:25

但是如果股東要求把屬于他的收入和利潤歸結(jié)到他呢,就是每一段時(shí)間結(jié)一次給他這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 07:26

您好,就是每月分股東做管理用利潤表,這里的凈利潤就是這個(gè)股東的

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快賬用戶1118 追問 2025-07-01 07:28

我是用軟件做的,到時(shí)候生成的利潤表也是合在一起的呀

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齊紅老師 解答 2025-07-01 07:32

對(duì)呀,給股東的利潤表這是手工做的,標(biāo)準(zhǔn)的利潤表是報(bào)稅用的,財(cái)務(wù)分析沒有什么用,管理費(fèi)用是啥,股東要看具體的

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快賬用戶1118 追問 2025-07-01 07:36

給股東的利潤表有沒有模板?

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快賬用戶1118 追問 2025-07-01 07:37

就是到時(shí)候把軟件上的利潤表生成之后再另外用表格做一個(gè)股東的利潤表對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 07:37

您好,根據(jù)公司具體業(yè)務(wù)做的,上面就是我朋友的黃金店的管理利潤表,

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快賬用戶1118 追問 2025-07-01 07:50

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-01 07:52

?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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