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老師,你好, 5月份收到去年暫估成本票20萬,去年已結(jié)轉(zhuǎn)暫估30萬,現(xiàn)在匯繳已經(jīng)調(diào)整了無票的10萬,現(xiàn)在分錄要怎么做,去年做的是:主營業(yè)務(wù)成本 30萬貸 預(yù)付賬款-暫估成本 30萬
老師,23年暫估時借 主營業(yè)務(wù)成本40萬 貸 應(yīng)付賬款40萬 今年沒有成本票 然后把30萬報了一次性獎金收入按照3%申報了,10萬調(diào)增了匯算 我把10萬這個調(diào)增做的分錄是 借利潤分析未分配利潤-10萬 貸 應(yīng)付賬款 暫估 -10萬 那么 這個獎金如何沖暫估?
我24年估入成本70萬,后來種種原因?qū)嶋H發(fā)生也收到30萬的票,這個買賣關(guān)系就結(jié)束了,我就做了個-30萬,相當(dāng)于還剩暫估40萬,其中30萬是有票的,那我現(xiàn)匯算就調(diào)增10萬,這個邏輯對嗎?我是不是要在25年要借利潤分配未配利潤10萬,貸生產(chǎn)成本10萬?
我24年暫估成本70萬,24年收到票30萬,我沖減30萬再重新確認30萬,我25年又收到票20萬,我直接把這20萬票放在24年賬本里,那我現(xiàn)在24年匯算是不是再調(diào)增20萬?還要在25年4月或5月借應(yīng)付20萬,貸利潤分配未分配利潤20萬,對不對?麻煩老師仔細幫我指導(dǎo)下
老師,老師,請教一個問題,去年暫估了30萬,匯算清繳發(fā)票10萬沒回來,我調(diào)增了,繳稅的分錄要怎么做?這調(diào)增的20萬,是不是要把暫估分錄的紅沖回來?分錄怎么寫?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
老師,請幫忙解答一下
老師,還在嗎,
您好,沒有分錄,這是調(diào)表不調(diào)賬,10萬的發(fā)票以后還會來吧,來了發(fā)票紅沖原分錄,再按發(fā)票做分錄,這是一負一正,不影響本年利潤。如果是多暫估,以后不來發(fā)票,紅沖原分錄,損益科目改為未分配利潤就可以了
老板說是以后會來發(fā)票,但是也不太確定,那我先把暫估放一邊,等年底不來票了,再紅沖轉(zhuǎn)利潤可以吧
匯算清繳前收到的10萬,借,應(yīng)付賬款-暫估10,貸,應(yīng)付賬款-A公司,這個對吧
您好,先放一邊可以的, 分錄不對的,我們要沖就是原分錄,這里的分錄借貸都是往來往來科目,無意義
不是,董老師,我寫的那個分錄是收到的發(fā)票10萬,這個分錄不對嗎
之前暫估的時候沒有寫具體的供應(yīng)商,現(xiàn)在票開來了,我這個這個分錄,好付款給供應(yīng)商
哦哦,明白的,咱暫估和實際發(fā)票的供應(yīng)商不是一個, 那您的分錄對的
好的好的,非常感謝老師