您好,這個(gè)的話,意思是1到6月利潤(rùn)表沒(méi)有合計(jì)是嗎
建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬(wàn)版,今天第三次去找稅務(wù),提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表,財(cái)務(wù)報(bào)表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開(kāi)始經(jīng)營(yíng),去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費(fèi)用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),又借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,財(cái)務(wù)報(bào)表一直跟軟件系統(tǒng)對(duì)不上,然后去改的今年財(cái)務(wù)報(bào)表改的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款科目,今天到了稅務(wù)局,那個(gè)稅務(wù)老師正在看我的財(cái)務(wù)報(bào)表,說(shuō)我們沒(méi)有固定資產(chǎn),我說(shuō)今年入的,他說(shuō)有部分就著數(shù),喊我準(zhǔn)備了些資料說(shuō)把資料準(zhǔn)備齊了就下來(lái)查賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)稽查嗎,稅務(wù)報(bào)的報(bào)表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)科目期末數(shù)大都對(duì)不上會(huì)被查那個(gè)嗎,每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表都對(duì)不上
老師, 有這樣一個(gè)情況: 我司2014年之前用的其他財(cái)務(wù)軟件,2014年之后換成了金蝶系統(tǒng); 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),2012年的時(shí)候我們向客戶支付了5W的押金,在老系統(tǒng)中是做到了其他應(yīng)收-質(zhì)保金; 但是在2014年換新系統(tǒng)的時(shí)候,期初數(shù)據(jù)中并沒(méi)有把這5W的質(zhì)保金轉(zhuǎn)到新系統(tǒng)中,應(yīng)該是之前遺漏了; 現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題,需要把這5W的質(zhì)保金新增到賬上,我應(yīng)該怎么做憑證呢
老師,我現(xiàn)在遇到一個(gè)很棘手的問(wèn)題想讓你幫忙出個(gè)辦法。2022年12月制造費(fèi)用有余額,前期公司一直走的研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)制造費(fèi)用包括蒸汽費(fèi),工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個(gè)費(fèi)用走到了制造費(fèi)用上面了。到12月末也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成0?,F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個(gè)制造費(fèi)用有余額,把他加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了?,F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的余額不平了,本期如果把年初的制造費(fèi)用和本期的制造費(fèi)用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫(kù)存商品里庫(kù)存商品就會(huì)變成負(fù)數(shù)了。本期的成本沒(méi)有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費(fèi)折舊費(fèi)工資走到制造費(fèi)用里相當(dāng)于加了2次?,F(xiàn)在不知道這個(gè)賬該怎么做了。
老師好,我想問(wèn)下現(xiàn)金流量表: 1、我們是遵循小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)年報(bào),然后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量表里面有地方和做賬系統(tǒng)不同,然后其中稅局年報(bào)中:現(xiàn)金流量表里沒(méi)有稅費(fèi)返還,是否可以把金額加在:收到與其他警用活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金里? 2、在填現(xiàn)金流量表的時(shí)候有個(gè)問(wèn)題就是稅務(wù)局系統(tǒng)里的年報(bào)只能把期末現(xiàn)金余額算成做賬系統(tǒng)里第六大項(xiàng)期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額,而不是期末賬上的現(xiàn)金余額,且稅局年報(bào)中無(wú)現(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目,是不是這個(gè)原因?qū)е碌牟粚?duì)?但是我們上一年年報(bào)就是完全正確無(wú)誤的,所以想請(qǐng)問(wèn)老師該怎么解決
老師,請(qǐng)問(wèn),我現(xiàn)在補(bǔ)報(bào) 2023 年1 季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,突然發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額 ,對(duì)不上的原因是:當(dāng)時(shí)做匯算清繳的時(shí)候,事務(wù)所的人把資產(chǎn)表中的其他應(yīng)收款加了其他應(yīng)付款的一個(gè)金額,就是把其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)的金額調(diào)到其他應(yīng)收款了,這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表就跟我金蝶上數(shù)據(jù)對(duì)不上去了,但是我上傳報(bào)表是按照金蝶上來(lái)的,現(xiàn)在補(bǔ)上傳 2023 年的報(bào)表,這個(gè)要怎么樣處理呢,是默認(rèn)系統(tǒng)彈出來(lái)的數(shù)據(jù)還是說(shuō)手動(dòng)改成金蝶上的數(shù)據(jù)呢?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?