同學(xué)你好,向稅務(wù)申報的報表當(dāng)然必須與你公司賬上的數(shù)據(jù)一致的,否則一旦稅務(wù)局下來查,這就是很明顯的錯誤。
就是今天我留的那家公司,他就是生產(chǎn)食品的一個公司,然后他有兩兩個自己的工廠,還有一個現(xiàn)在再見,然后又成立一個商貿(mào)公司,等于說現(xiàn)在在他名下有五家公司連在一塊兒的,然后就是我現(xiàn)在負(fù)責(zé)的這個商貿(mào)公司呢,它的外傳我今天看了,是一個季度深,就是申報一次個稅,每個月申報,但是他的個稅的話,我看他這個財務(wù)就是嗯申報的,有時候申報兩個人,有時候申報六個人,反正人數(shù)不固定,然后工資都沒有超過5000就隨便填的那種。 然后我翻了他以前的那個,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表啊那些我看基本上就有一些,就只有一些那些管理費用,月末轉(zhuǎn)接其他應(yīng)付款,那些沒有別的什么東西,然后銀行帳上面兒掛的可能也就一兩千塊錢,那樣的,所以說都是負(fù)的,都是零申報。
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運營出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費,這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費一共有13萬,專管員找我就是費用大,了解業(yè)務(wù),說裝修這塊兒要報驗要給當(dāng)?shù)亓舳悾蝗灰?,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當(dāng)?shù)?,總部只是代收,讓?dāng)?shù)厝ソ?,我想了想感覺總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因為裝修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
老師,你好,想問下我單位是律師事務(wù)所,發(fā)現(xiàn)2019年度的會計科目有錯誤,一是固定資產(chǎn)未提殘值且計提金額錯誤,二是把出資律師工資計入管理費用-工資去核算,三是出資律師是交的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅(不需要交企業(yè)所得稅),但是稅款在利潤表里計入所得稅費用。這幾個錯誤按照查賬征收方式是影響利潤的,特別說明我們19年是核定的所以不影響計稅,但是20年開始是查賬了,請問老師改如何調(diào)整才不影響20年的本年利潤?是做分錄調(diào)整就可以還是要去大廳修改財務(wù)報表?
建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬版,今天第三次去找稅務(wù),提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表,財務(wù)報表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開始經(jīng)營,去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費用(負(fù)數(shù)),又借管理費用,貸累計折舊,財務(wù)報表一直跟軟件系統(tǒng)對不上,然后去改的今年財務(wù)報表改的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款科目,今天到了稅務(wù)局,那個稅務(wù)老師正在看我的財務(wù)報表,說我們沒有固定資產(chǎn),我說今年入的,他說有部分就著數(shù),喊我準(zhǔn)備了些資料說把資料準(zhǔn)備齊了就下來查賬,請問這個會稽查嗎,稅務(wù)報的報表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對科目期末數(shù)大都對不上會被查那個嗎,每個月的財務(wù)報表都對不上
老師上次提問的問題還沒有解決就是商業(yè)匯票蓋錯章,銀河公司與南纜公司有業(yè)務(wù)往來,與華纜公司,聯(lián)纜公司沒業(yè)務(wù)往來。華纜與聯(lián)纜有業(yè)務(wù)往來,后面三個公司都是同一個老板,銀河公司付了30w商業(yè)匯票給南纜,會計錯章,拿了華電財務(wù)章蓋,在了匯票粘單 被背書人寫了 華纜公司全稱蓋 華纜財務(wù)章,旁邊又背書出去 蓋的是聯(lián)纜財務(wù)章,被背書人:寫的是聯(lián)纜公司全稱簽章也是聯(lián)纜財務(wù)章。作為華纜會計之前做會計分錄是:收到承兌:借:應(yīng)收票據(jù) 30w,貸:應(yīng)收賬款 —銀河 30w ,支付聯(lián)纜匯票:借:應(yīng)付賬款 30w 貸:應(yīng)收票據(jù) 30w。南纜公司準(zhǔn)備注銷,賬也平,看了它和銀河往來款沒有做這筆收到30w匯票?,F(xiàn)在涉及華纜公司賬務(wù),如何沖平華纜 公司一次預(yù)銀河收款30w,銀河和華纜沒業(yè)務(wù)往來的。以及上次固定資產(chǎn)忘記計提的事
老師個體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會匯算清繳后,需要補稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報的報表是不是不對了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會計憑證的采購多半沒有合同和付款申請單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因為供貨問題鬧掰了,這個怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個體戶C表是報什么的
這個月更正了2024年增值稅報表和企業(yè)所得稅報表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對方說是24年的返利,我要怎么處理???
老師,請問:年報所得稅調(diào)增16萬,應(yīng)交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
主要是貨幣資金都對不上,都是他哥哥公司的財務(wù)主管給我做的申報表,去年銀行對公賬上是1000零幾萬的余額,他報的貨幣資金總的才100多萬,匯算清繳已經(jīng)做了,這個要怎么改哦
建議把賬先梳理一遍,如果賬上沒有什么問題,再按照賬上的資產(chǎn)負(fù)債表以及利潤表重新向稅務(wù)局更正申報 如果稅報錯了的,也更正申報一下,這種問題放在這里就是一個雷,早晚都會引爆,盡早自己改正至少不會遭受處罰,頂多可能就是交點滯納金
好的,還有一個問題就是去年外地交了一筆18000多的企業(yè)所得稅,在匯算的時候沒有那筆預(yù)繳的金額,去年12月28號交的,今年1月幾號才開的發(fā)票,但是申報時去年沒有報那筆銷售收入,報到今年的,匯算時那筆收入的附加稅是算到去年營業(yè)稅金及附加里面的,銷售收入是確認(rèn)到今年的,這個要怎么處理呢
如果附加稅不多的話就不用調(diào)了,算到去年了就算到去年吧,如果要更正,就要改去年的申報表和財務(wù)報表 附加稅應(yīng)該只有百十塊錢吧,影響不大,不建議去改了
好的,那有筆企業(yè)所得稅去年12月28號交的18000多,匯算的時候系統(tǒng)里面沒有帶出來那筆18000多的金額,實際是交了的,這個要怎么調(diào)
匯算清繳沒有帶出來已經(jīng)預(yù)繳的企業(yè)所得稅,這件事情你應(yīng)該去問一下稅務(wù)局是什么情況,既然沒有帶出來,那你匯算清繳的時候肯定又重復(fù)交了這一筆稅款。 你賬上現(xiàn)在應(yīng)該“應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅”是有借方余額18000多的吧,等找稅務(wù)局處理完這個事情你再做調(diào)整分錄吧,多交了應(yīng)該會退給你的
就是,但是匯算過后遷移了注冊地址,當(dāng)時遷移里面有筆退稅26000多,2015年公司成立去年9月經(jīng)營的,之前是代理公司做賬,之前是小規(guī)模有小薇企業(yè)減免及沒經(jīng)營法人有社保和每月幾百工資,然后低減了幾萬企業(yè)所得稅,所以遷移時都還要退稅26000多,我喊那邊稅務(wù)查了,他說具體查不到退的哪筆,顯示的是全年企業(yè)所得稅,我就寫了個申請放棄退稅,遷移是匯算清繳完辦的遷移,簽過來后半個月專管員給我打電話問那筆退稅是怎么的,我說以前是小規(guī)模企業(yè)有優(yōu)惠減免,然后他喊我去稅務(wù)大廳退,必須退,去大廳退當(dāng)?shù)匾驗闇p免就沒有交企業(yè)所得稅,說退不了,就下次申報在大廳申報全部低減了
如果是下次能抵減的話,下次發(fā)生企業(yè)所得稅的時候你只要計提就可以沖銷掉應(yīng)交企業(yè)所得稅的借方余額了 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 一直到把這18000多都抵完,就可以了
已經(jīng)抵減了,好像我就是做的這個分錄,然后還貸了一個銀行存款
謝謝老師了,打擾你休息了
嗯嗯,不客氣,希望給個5星評價哦