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建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬版,今天第三次去找稅務(wù),提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表,財務(wù)報表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開始經(jīng)營,去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費用(負(fù)數(shù)),又借管理費用,貸累計折舊,財務(wù)報表一直跟軟件系統(tǒng)對不上,然后去改的今年財務(wù)報表改的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款科目,今天到了稅務(wù)局,那個稅務(wù)老師正在看我的財務(wù)報表,說我們沒有固定資產(chǎn),我說今年入的,他說有部分就著數(shù),喊我準(zhǔn)備了些資料說把資料準(zhǔn)備齊了就下來查賬,請問這個會稽查嗎,稅務(wù)報的報表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對科目期末數(shù)大都對不上會被查那個嗎,每個月的財務(wù)報表都對不上

2021-11-26 22:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-26 22:10

同學(xué)你好,向稅務(wù)申報的報表當(dāng)然必須與你公司賬上的數(shù)據(jù)一致的,否則一旦稅務(wù)局下來查,這就是很明顯的錯誤。

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快賬用戶6397 追問 2021-11-26 22:14

主要是貨幣資金都對不上,都是他哥哥公司的財務(wù)主管給我做的申報表,去年銀行對公賬上是1000零幾萬的余額,他報的貨幣資金總的才100多萬,匯算清繳已經(jīng)做了,這個要怎么改哦

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齊紅老師 解答 2021-11-26 22:16

建議把賬先梳理一遍,如果賬上沒有什么問題,再按照賬上的資產(chǎn)負(fù)債表以及利潤表重新向稅務(wù)局更正申報 如果稅報錯了的,也更正申報一下,這種問題放在這里就是一個雷,早晚都會引爆,盡早自己改正至少不會遭受處罰,頂多可能就是交點滯納金

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快賬用戶6397 追問 2021-11-26 22:24

好的,還有一個問題就是去年外地交了一筆18000多的企業(yè)所得稅,在匯算的時候沒有那筆預(yù)繳的金額,去年12月28號交的,今年1月幾號才開的發(fā)票,但是申報時去年沒有報那筆銷售收入,報到今年的,匯算時那筆收入的附加稅是算到去年營業(yè)稅金及附加里面的,銷售收入是確認(rèn)到今年的,這個要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-11-26 22:29

如果附加稅不多的話就不用調(diào)了,算到去年了就算到去年吧,如果要更正,就要改去年的申報表和財務(wù)報表 附加稅應(yīng)該只有百十塊錢吧,影響不大,不建議去改了

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快賬用戶6397 追問 2021-11-26 22:36

好的,那有筆企業(yè)所得稅去年12月28號交的18000多,匯算的時候系統(tǒng)里面沒有帶出來那筆18000多的金額,實際是交了的,這個要怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2021-11-26 22:40

匯算清繳沒有帶出來已經(jīng)預(yù)繳的企業(yè)所得稅,這件事情你應(yīng)該去問一下稅務(wù)局是什么情況,既然沒有帶出來,那你匯算清繳的時候肯定又重復(fù)交了這一筆稅款。 你賬上現(xiàn)在應(yīng)該“應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅”是有借方余額18000多的吧,等找稅務(wù)局處理完這個事情你再做調(diào)整分錄吧,多交了應(yīng)該會退給你的

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快賬用戶6397 追問 2021-11-26 22:48

就是,但是匯算過后遷移了注冊地址,當(dāng)時遷移里面有筆退稅26000多,2015年公司成立去年9月經(jīng)營的,之前是代理公司做賬,之前是小規(guī)模有小薇企業(yè)減免及沒經(jīng)營法人有社保和每月幾百工資,然后低減了幾萬企業(yè)所得稅,所以遷移時都還要退稅26000多,我喊那邊稅務(wù)查了,他說具體查不到退的哪筆,顯示的是全年企業(yè)所得稅,我就寫了個申請放棄退稅,遷移是匯算清繳完辦的遷移,簽過來后半個月專管員給我打電話問那筆退稅是怎么的,我說以前是小規(guī)模企業(yè)有優(yōu)惠減免,然后他喊我去稅務(wù)大廳退,必須退,去大廳退當(dāng)?shù)匾驗闇p免就沒有交企業(yè)所得稅,說退不了,就下次申報在大廳申報全部低減了

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齊紅老師 解答 2021-11-26 22:57

如果是下次能抵減的話,下次發(fā)生企業(yè)所得稅的時候你只要計提就可以沖銷掉應(yīng)交企業(yè)所得稅的借方余額了 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 一直到把這18000多都抵完,就可以了

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快賬用戶6397 追問 2021-11-26 23:00

已經(jīng)抵減了,好像我就是做的這個分錄,然后還貸了一個銀行存款

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快賬用戶6397 追問 2021-11-26 23:01

謝謝老師了,打擾你休息了

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齊紅老師 解答 2021-11-26 23:04

嗯嗯,不客氣,希望給個5星評價哦

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同學(xué)你好,向稅務(wù)申報的報表當(dāng)然必須與你公司賬上的數(shù)據(jù)一致的,否則一旦稅務(wù)局下來查,這就是很明顯的錯誤。
2021-11-26
我再10月份的賬務(wù)處理中把這個減免280的增值稅做到賬上,調(diào)整增值稅,然后負(fù)數(shù)沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結(jié)轉(zhuǎn)損益, 這個就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
同學(xué)你好 這個是有可能讓你們調(diào)增繳稅的 固定資產(chǎn)都得有發(fā)票
2021-09-10
同學(xué)你好 要去大廳調(diào)整財務(wù)報表
2021-03-17
你好 你具體是想問什么方面的內(nèi)容
2020-09-03
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