同學(xué)你好 沒有余額了就不用處理
老師我發(fā)現(xiàn)一個問題‘就是有關(guān)于養(yǎng)醫(yī)保險的問題,這個當(dāng)時有憑證制單制錯了,應(yīng)該其他應(yīng)付款,就是保險的應(yīng)該余額為0才對呢,就是計(jì)提的時候計(jì)提少了,2019年度的賬呢,我現(xiàn)在2020年調(diào)賬怎么處理呢
資產(chǎn)負(fù)債表的往來款,其他應(yīng)收款,期初有余額,期末沒有余額,記賬憑證記載是沖銷往來了,但不是用貨幣資金沖銷的。請問要在現(xiàn)金流量表里提現(xiàn)嗎?具體怎么編制?
老師好,之前會計(jì)少記個人社保,這個月發(fā)工資扣社保下來沖其他應(yīng)收,它賬面上是平的,沒有余額,這我要怎么處理呢?
可以幫我看看憑證的分錄這樣計(jì)提和收付款有沒有問題?單看某個公司的其他應(yīng)付和其他應(yīng)收的科目余額沒有沖平,其中的費(fèi)用差額我改怎么處理呢?謝謝老師
從代理記賬公司拿回來的賬,在2021年1月在其他應(yīng)付款下有公積金貸方余額,當(dāng)時用現(xiàn)金付的,現(xiàn)在沒有了繳款憑證,這筆賬怎么能平掉?
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機(jī)構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個個體戶,每季度的個稅交了的,那個體戶的老板要給他報工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價還是不含稅價??? 這個材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報已經(jīng)申報
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個月的總?cè)藬?shù),除以12個月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時候申報怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價還是不含稅價???
老師,公戶轉(zhuǎn)給個人用于支付貨款,我備注寫貨款,對嗎
工地上干活的人之前沒有給他申報工資,8月初預(yù)計(jì)一次性付他2萬,我直接給他申報2萬工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計(jì)扣除的吧
老師好,請問廠房免租期內(nèi),還需要計(jì)提房租嗎?
老師,是這樣的,你不是讓我調(diào)過來嗎?原來認(rèn)繳注冊的時候會計(jì)做的是借:其他應(yīng)收賬款、貸:實(shí)收資本,但是這些年,她把其他應(yīng)收余額沖沒了,現(xiàn)在再調(diào)回去,其他應(yīng)收就有余額了,這個余額怎么處理以后
同學(xué)你好 這個不是沖抵了嗎
其他應(yīng)收早就沒有余額了,現(xiàn)在再沖回去,實(shí)收資本是沒有余額了,但是其他應(yīng)收就有余額了啊
你都轉(zhuǎn)實(shí)收資本了那你就不用沖了
但是我如果改實(shí)繳出資怎么做賬再
改的話就是上面你說的分錄 借實(shí)收資本 貸其他應(yīng)付款
其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付,余額一直掛著
同學(xué)你好 是的 會有余額
應(yīng)收還是應(yīng)付
其他應(yīng)付款貸方哦
但是注冊時會計(jì)借方是其他應(yīng)收
那就是貸方其他應(yīng)收款
我就是說沖完后貸方這個其他應(yīng)收賬款的余額怎么處理
超出三年的轉(zhuǎn)營業(yè)外
轉(zhuǎn)營業(yè)外收入不是要交所得稅嗎
是的 只能這樣處理的哦
100萬得交多少所得稅,這樣做對嗎?
小微企業(yè)的話交百分之五的