你好? 你這個沒有少吧,你這個要是少對不上啊,
老師好,之前會計少記個人社保,這個月發(fā)工資扣社保下來沖其他應收,它賬面上是平的,沒有余額,這我要怎么處理呢?
上個月繳納社保的時候會計處理正確,這個月發(fā)完工資沖上個月其他應收款個人部分的時候,發(fā)現(xiàn)發(fā)放工資的社保部分會計處理里面的其他應收款多扣了30,怎么樣處理呢
老師,前任會計上年結(jié)轉(zhuǎn)過來 一個其他應付款社保個人部分的借方余額320 還有一個應付職工薪酬社會保險費的借方余額640 一直在賬面掛著 這個要怎么處理掉
老師,之前沒有計提社保,上個月直接繳納了社保,這個月發(fā)工資會扣回來,賬務處理怎么做
老師,有分錄如下:借管理費用/社保,借應付職工薪酬/應付社會保險費,借其它應收款/社保職工個人部分400,貸銀行存款。后來又有一筆同樣的分錄其中是借其它應收款/社保職工個人部分-300,這樣的話會有其它應收款社保職工個人部分借方余額100,怎么把它弄平呢
老師,代扣個人的社保為什么計到其他應付款的借方
老師您好,我兼職代賬了一個培訓機構,成立半年還未盈利,現(xiàn)在更換了2個股東,原來的2股東章程10萬由一個股東全部打進來做進實收資本,現(xiàn)在新的2個股東分別注資10多萬,我該如何做賬?還有什么需要考慮的?印花稅如何繳納?不盈利沒有分紅沒有個人所得稅
以前年度的成本高了,現(xiàn)在要調(diào)減下來,怎么做賬務處理
老師,其他流動資產(chǎn)期末余額是負數(shù)是什么情況呢,是不是賬務處理錯了
一個公司小規(guī)模成立2年了都是0申報,想用這公司做經(jīng)營貸,怎么做些流水養(yǎng)起來這公司?再做經(jīng)營貸,對流水和收入或者納稅有什么要求?能不能出個方案?我給老板規(guī)劃講一下?急
請問老師 ,公司老板投資了一個投資平臺,合伙企業(yè),利用投資平臺又投資了一個有限責任公司,占股20%,那這部分自己在填寫火炬網(wǎng)時,選擇是否有公司風險投資,該怎么選
老師,代扣個人的社保為什么計到其他應付款的借方
小規(guī)模第一季度申報了企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,當時沒有計提企業(yè)所得稅,直接繳納了款,現(xiàn)在怎么調(diào)整啊,補計提嗎
老師,所得稅費用的分錄怎么做呢?需要計提嗎?
老師,第一個格子說可以疊加享受優(yōu)惠,最后一個格子又說只能選擇其中一項,請問可以幫忙解讀一下嗎?有點迷糊。
我6月份的工資是7月發(fā),社??劭钍钱斣碌陌?,代繳的個人社保不應該有余額的嗎?
有余額 ,你要是不是當月工資當月發(fā)就會有余額 社保有的地區(qū)是扣當月,有地區(qū)是扣次月的,一般是扣當月,
那這種情況,就是怎么處理,我七月發(fā)6月的工資,沒有余額抹平,七月又交了當月的社保,也要計入其他應收,那這樣的話其他應收貸方數(shù)就一直會多6月份的數(shù),我要怎么調(diào)整,
我七月發(fā)6月的工資,沒有余額抹平? 你這個不做7月社保是平了,6月有做交社保,借其他應收款,貸銀行,7月做發(fā)6月工資工資表扣6月社保借應付職工薪酬,貸其他應收款,這樣平掉了, 你再交7月,借其他應收款,貸銀行,這樣掛著,
其他應收貸方數(shù)就一直會多6月份的數(shù)? ?你現(xiàn)在是這樣,那這個工資表上面?zhèn)€人社保多扣???
這個對應這個 下個月工資表社保少填寫,那這就少做借應付職工薪酬,貸其他應收款,
現(xiàn)在賬面是還沒有發(fā)6月工資就已經(jīng)平了
你的意思是其他應收款沒有了?你去看下之前明細做啥做沒有了?
她做工資表發(fā)放工資時多做了2個人的社保,一個多了1個月,一個多做了2個月,到2020年底就抹平了,
實際,這個發(fā)工資是不是按這個扣 發(fā)出了?
現(xiàn)在從賬面上看就是當月發(fā)當月工資,社保那塊就沒有其他應收了,實際是當月發(fā)上月工資,社保交費是當月的,那她就是多沖了其它應收,少付了現(xiàn)金
這種只能下個月發(fā)工資時候做貸其他應收款 ,少做,貸庫存現(xiàn)金,多做這樣平掉,
要不你做借庫存現(xiàn)金,貸其他應收款?
沒有,她做的外賬,那就是她工資表做錯了,多做了扣社保,其實是不交社保的
那我現(xiàn)在要怎么調(diào)過來呢?直接貸方紅沖其它應收款,貸現(xiàn)金
借庫存現(xiàn)金,貸其他應收款? 是這樣調(diào)出來可以
這樣調(diào)那其它應收是貸方數(shù)了,更不對了,不是要借數(shù)才對嗎?它是本來要用現(xiàn)金支付的,她記到其它應付款了,那只能是調(diào)整科目,紅沖其它應收款,貸現(xiàn)金
借其他應收款, 貸庫存現(xiàn)金,這個你這個是工資還沒有發(fā)還沒有扣,不好意思? 那是這樣,
那摘要我要寫什么,調(diào)賬,還是科目調(diào)整
摘要寫調(diào)xx年xx月 xx號憑證
好的,謝謝
好的,我先回復別的學員了