計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
老師,我們公司之前11個(gè)月一直未繳納社保,并且財(cái)務(wù)做賬沒有計(jì)提社保,目前又想繳納之前的,賬務(wù)該如何處理
請(qǐng)問老師,社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)今年調(diào)整為繳納上月的了,以前一直是繳納當(dāng)月社保費(fèi),所以社保局退回8月份繳納的社保費(fèi),申報(bào)還是按照原來接下去申報(bào),那賬務(wù)處理是不是把之前做的這個(gè)月費(fèi)用沖銷掉就可以了?
老師好,之前會(huì)計(jì)少記個(gè)人社保,這個(gè)月發(fā)工資扣社保下來沖其他應(yīng)收,它賬面上是平的,沒有余額,這我要怎么處理呢?
老師,我上個(gè)月計(jì)提了工資,但是這個(gè)月少發(fā)了一個(gè)人的工資,這個(gè)人的社保已經(jīng)繳納了,我們這里當(dāng)月社保當(dāng)月繳的,\'這種情況怎么做賬務(wù)處理
上個(gè)月社保也忘了繳納,這個(gè)月發(fā)上個(gè)月工資的時(shí)候,也把社保扣除了,這個(gè)賬該怎么做。? 以前做賬的時(shí)候是借管理費(fèi)用工資貸銀行存款,社保
老師:請(qǐng)問,企業(yè)收入社保中心轉(zhuǎn)入的:失業(yè)退費(fèi) 這個(gè)要怎么入賬?。?/p>
您好老師,我們律師事務(wù)所掛靠在一家大所,是總分所關(guān)系,每年只給總所交管理費(fèi),都是獨(dú)立法人單位。我單位派駐2人到總所上班,做的是我單位的業(yè)務(wù),工資社保由總所代為發(fā)放和繳納,半年和我們結(jié)算一次。墊付費(fèi)用總所應(yīng)該給我單位開發(fā)票嗎?不然我們憑什么做成本費(fèi)用呢?
小規(guī)模上季度申報(bào)了32萬,這季度紅沖了3萬,開了銷項(xiàng)9萬,應(yīng)該怎么報(bào)稅
老師,高新技術(shù)產(chǎn)品銷售收入指的是研發(fā)項(xiàng)目銷售收入嗎?如何理解
主播還沒成立個(gè)體戶急用錢,公司可以先預(yù)付服務(wù)費(fèi)嗎?等成立后再開票給我們,這樣會(huì)不會(huì)認(rèn)為是勞務(wù)報(bào)酬
老師,我想問一下釀酒的小規(guī)模企業(yè)有哪些涉稅問題?
老師,企業(yè)微信的認(rèn)證技術(shù)專票 以及采買藍(lán)大褂作為宣傳費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
請(qǐng)問,月底,我要交的稅額在哪里看?
老師,我公司上月銷售黃沙100萬,但進(jìn)項(xiàng)只有四十萬,能抵扣其他材料的進(jìn)項(xiàng)嗎
法人,也是部分股權(quán)的股東,能一起變更嗎?變更法人和變更股權(quán)是一樣嗎?
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老師,那繳納時(shí)這個(gè)其他應(yīng)付款怎么平
支付了就行,從工資里扣除,然后再支付,從工資里扣除的時(shí)候是貸方 那支付的時(shí)候是在借方
老師,因?yàn)闆]有填稅率,紅沖了上個(gè)月已經(jīng)入賬了的一張發(fā)票,又重新開了相同金額的發(fā)票,這個(gè)月怎么做賬
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)