你好,這個(gè)按6萬(wàn)來(lái)申報(bào)了。
小規(guī)模納稅人,1季度和2季度都沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)(有未開(kāi)票申報(bào)),3季度我普票開(kāi)了32萬(wàn),(其中沖銷(xiāo)1季度和2季度的未開(kāi)票10萬(wàn)元),我3季度實(shí)際銷(xiāo)售是32-10=22萬(wàn),那我3季度需要交稅嗎,這個(gè)開(kāi)發(fā)票超過(guò)30萬(wàn)有影響沒(méi)有?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,3季度開(kāi)了發(fā)票45萬(wàn),4季度的時(shí)候紅沖了一比21萬(wàn)的稅,那么我現(xiàn)在要退稅申請(qǐng),更正申報(bào),我填消費(fèi)稅及附加申報(bào)表的時(shí)候是不是填紅沖的那一比21萬(wàn),但是我紅沖了21萬(wàn)3季度就沒(méi)有達(dá)到季度30萬(wàn)的報(bào)稅數(shù)額了,請(qǐng)問(wèn)該怎么填呀
小規(guī)模第二季度開(kāi)了張專(zhuān)票4萬(wàn)元,可是在第三季度沖紅了,那我第二季度怎么入賬,第二季度申報(bào)怎么申報(bào)
小規(guī)模納稅人上季度開(kāi)了5萬(wàn)商品普票免增值稅,這季度紅沖了那5萬(wàn),另外開(kāi)了100萬(wàn)服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票,這種情況增值稅申報(bào)表怎么填?上季度申報(bào)的那5萬(wàn)沒(méi)有交稅,這個(gè)季度出現(xiàn)了應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù),報(bào)表上可以抵這個(gè)季度增值稅
小規(guī)模又開(kāi)貨物又開(kāi)服務(wù)的,上季度開(kāi)了普票10萬(wàn)貨物免稅,這個(gè)季度紅沖了那10萬(wàn),開(kāi)了60萬(wàn)服務(wù)專(zhuān)票,增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)?報(bào)表上顯示那10萬(wàn)這個(gè)季度可以抵稅,怎么調(diào)報(bào)表不抵稅能通過(guò)?
老師,我們公司租的辦公室,發(fā)票怎么開(kāi)成公司的
老師,法人變更了,去開(kāi)戶行需要準(zhǔn)備哪些材料呢?
老師,這個(gè)自然人開(kāi)票開(kāi)居間費(fèi)20萬(wàn),按個(gè)稅年納稅所得額那個(gè)稅率表,個(gè)稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷(xiāo)售額合并到一般項(xiàng)目銷(xiāo)售額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額也合并,進(jìn)項(xiàng)稅額也合并,第30欄有個(gè)本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個(gè)數(shù)據(jù)我在更改報(bào)表的時(shí)候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
和面機(jī)塑料壓片稅收分類(lèi)編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開(kāi)票,做賬的時(shí)候還是按全額確認(rèn)收入和稅額,開(kāi)票是按差額開(kāi)票,那一個(gè)月下來(lái)賬本里不含稅金額和稅額跟開(kāi)票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
甲公司擁有乙公司75%的股權(quán),控制乙公司。乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值6000萬(wàn),公允價(jià)值6400萬(wàn)。公賬差主要是一個(gè)品牌使用權(quán),賬面價(jià)值1000,公允價(jià)值1400萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)在合并報(bào)表中,子公司所有者權(quán)益和母公司的長(zhǎng)投做抵消分錄時(shí),問(wèn)這個(gè)未分配利潤(rùn)需要減去無(wú)形資產(chǎn)多攤銷(xiāo)的金額嗎?
老師你好,企業(yè)匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
公司購(gòu)買(mǎi)了房屋做辦公,還需要裝修,購(gòu)買(mǎi)合同和裝修合同都有了,也支付了款項(xiàng),但是沒(méi)有收到發(fā)票,可以先記賬在建工程嗎,到時(shí)候一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
3萬(wàn)元的稅不能退回來(lái)嗎
你好,這個(gè)正常是不退的了。