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旅游行業(yè),差額開(kāi)票,做賬的時(shí)候還是按全額確認(rèn)收入和稅額,開(kāi)票是按差額開(kāi)票,那一個(gè)月下來(lái)賬本里不含稅金額和稅額跟開(kāi)票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決

2025-06-09 21:30
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-09 21:30

您好,這個(gè)的話開(kāi)票是差額,到時(shí)候申報(bào),也是差額申報(bào),這個(gè)就可以的,只是做賬有全額

頭像
快賬用戶(hù)3701 追問(wèn) 2025-06-09 21:57

那賬和表不就不一樣了嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-09 22:13

那沒(méi)事啊,因?yàn)楸旧聿铑~就有這個(gè)存在

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建筑勞務(wù)的是的 舉個(gè)例子收入價(jià)稅合計(jì)100 成本價(jià)稅合計(jì)80 借應(yīng)收賬款100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100÷1.03 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,100÷1.03×3% 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80÷1.03 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,80÷1.03×3% 貸,應(yīng)付職工薪酬、工資等 然后你繳納增值稅的時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi),貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個(gè)來(lái)繳納。
2025-04-22
同學(xué)你好,具體分錄如下: 1.取得旅游服務(wù)收入時(shí)的會(huì)計(jì)處理:? ??借:銀行存款? ???貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ???應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額? ??2.支付旅游服務(wù)分包款時(shí)的會(huì)計(jì)處理:? ??借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ???應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? ???貸:銀行存款? ??3.住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、門(mén)票費(fèi)入賬時(shí)的會(huì)計(jì)處理:? ??借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ???應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? ???貸:銀行存款
2021-02-24
同學(xué),你好 全額開(kāi)票,他這種報(bào)稅的話,主營(yíng)收入那一項(xiàng)怎么填?,按照開(kāi)票金額填寫(xiě)
2023-12-08
同學(xué)你好 可以的 (1)全額確認(rèn)收入與銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減” 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2023-08-17
你好,與賬上收入是一致的,你申報(bào)表會(huì)填寫(xiě)扣除項(xiàng)
2024-03-15
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