對(duì),沒有其他扣除的話,確實(shí)是這樣,不過年底匯算
請(qǐng)問老師,目前小額納稅一季度開票不超過九萬,否則繳納個(gè)人所得稅,超過三十萬需要繳納增值稅,那我店里一個(gè)月銷售額需要開專用發(fā)票的就十五萬左右,除了多開幾個(gè)賬戶外,還有沒有什么辦法能解決這個(gè)開票難得措施
老師請(qǐng)教個(gè)問題,個(gè)體工商戶個(gè)人所得經(jīng)營(yíng)所得稅交納是以全額度交納個(gè)人所得經(jīng)營(yíng)所得稅,還是按著核定交納,比如季度核定1.08萬元,季度開票金額20萬左右。
老師我是個(gè)體戶,是定期定額交稅,然后去年開了110萬左右的發(fā)票。沒超過季度45萬,我就這代開的專票交稅吧,普票不交,然后個(gè)人所得稅的話怎么交那,是就按稅務(wù)局說的金額交嗎
老師,你好自然人代開普票10萬左右需要交個(gè)人所得稅嗎?
老師,有個(gè)公司他今年全年開票收入298萬,成本費(fèi)用差不多235萬,利潤(rùn)63萬左右,一般納稅人。適用所得稅稅率是好多呢
老師,老板的私車公用了,請(qǐng)問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請(qǐng)問25年中級(jí)會(huì)計(jì)口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報(bào)為個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,且收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個(gè)人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因?yàn)榭偡止镜脑騿?/p>
首單出口退稅一般會(huì)核查幾個(gè)月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請(qǐng)問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購(gòu)買發(fā)票軟件,購(gòu)買開票軟件的費(fèi)用記銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
如何把報(bào)銷單放到excel表格里,能夠每行自動(dòng)累計(jì),自動(dòng)形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營(yíng)杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購(gòu)員去市場(chǎng)上采購(gòu)了后,我們?cè)儆门渌蛙嚺渌徒o大學(xué)食堂。雨季來了,采購(gòu)員去采購(gòu),買了一雙雨鞋22元。請(qǐng)問我可以入賬管理費(fèi)用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
但是我昨天有提問過,那個(gè)會(huì)計(jì)學(xué)堂的劉艷紅老師解答是要交四萬左右,她的計(jì)算公式我有點(diǎn)看不懂
自然人開票居間費(fèi)20萬,要交的稅如下: 增值稅:20萬×1%=0.2萬(2000元)。 附加稅:0.2萬×6%=0.012萬(120元)。 個(gè)人所得稅:20萬×(1-20%)×40%-7000=4.3萬(43000元)。 因此,自然人開票居間費(fèi)20萬,要交的稅總額為4.514萬(45140元),上面是劉艷紅老師的解答。她的叫個(gè)稅的計(jì)算過程我有點(diǎn)看不懂
那不可能那么多,因?yàn)檫€有匯算呢這個(gè)
老師,劉老師的個(gè)稅計(jì)算過程是啥意思?能否麻煩老師用文字幫忙解釋說明一下,謝謝老師
自然人開票20萬,增值稅200000*0.01=2000? 附加稅 20000*6%=1200? 個(gè)稅? (200000-2000-1200-60000)*10%-2520=11160? 這樣的
老師,個(gè)稅計(jì)算里面,為什么20萬要減掉2000和120?
因?yàn)槭强梢钥鄢愕钠渌麉^(qū)稅款的,這個(gè)
老師,按你的算法扣除2000和120后,再扣除6萬后,剩余137800,應(yīng)該屬于第二檔,繳納的個(gè)稅不是應(yīng)該分兩步算嗎?36000*3%=1080. 然后(137800-36000)*10%-2520=7660.??
不是啊,超過的部分,全部按照第二檔次