抵不了稅款的,這個(gè)需要去稅務(wù)局申報(bào)。在第10行填寫第一列-10萬。
小規(guī)模納稅人7月份代開了140萬的貨物類專票 然后10月份去稅務(wù)局沖紅了 因?yàn)檎魇掌纺坎煌荒苤苯拥侄?選擇退稅后重新代開為同等金額的服務(wù)類 那么我三季度 四季度增值稅具體怎么申報(bào)呢
請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,上季度有10萬的未開票收入,已經(jīng)正常申報(bào)了,這個(gè)季度補(bǔ)開了這10萬的發(fā)票,那么申報(bào)這個(gè)季度的增值稅時(shí),開票額比實(shí)際收入額多了10萬,這個(gè)對(duì)申報(bào)有影響嗎?會(huì)比對(duì)不通過嗎?如果不通過該如何處理?
小規(guī)模納稅人,23年4季度開了30萬普票,8萬收據(jù),繳了增值稅。 24年1季度紅沖了23年這30萬普票,開了30萬專票,又開了10萬普票,20萬收據(jù),申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)紅沖的30萬與10萬普票,20萬收據(jù)沖平,不光沒了30萬免稅額,還要繳30萬專票的稅,我該怎么才能退稅呢?
小規(guī)模納稅人上季度開了5萬商品普票免增值稅,這季度紅沖了那5萬,另外開了100萬服務(wù)費(fèi)專票,這種情況增值稅申報(bào)表怎么填?上季度申報(bào)的那5萬沒有交稅,這個(gè)季度出現(xiàn)了應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù),報(bào)表上可以抵這個(gè)季度增值稅
小規(guī)模又開貨物又開服務(wù)的,上季度開了普票10萬貨物免稅,這個(gè)季度紅沖了那10萬,開了60萬服務(wù)專票,增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)?報(bào)表上顯示那10萬這個(gè)季度可以抵稅,怎么調(diào)報(bào)表不抵稅能通過?
老師,老板的私車公用了,請(qǐng)問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請(qǐng)問25年中級(jí)會(huì)計(jì)口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報(bào)為個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,且收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個(gè)人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因?yàn)榭偡止镜脑騿?/p>
首單出口退稅一般會(huì)核查幾個(gè)月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請(qǐng)問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購(gòu)買發(fā)票軟件,購(gòu)買開票軟件的費(fèi)用記銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
如何把報(bào)銷單放到excel表格里,能夠每行自動(dòng)累計(jì),自動(dòng)形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營(yíng)杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購(gòu)員去市場(chǎng)上采購(gòu)了后,我們?cè)儆门渌蛙嚺渌徒o大學(xué)食堂。雨季來了,采購(gòu)員去采購(gòu),買了一雙雨鞋22元。請(qǐng)問我可以入賬管理費(fèi)用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?