工資少計(jì)提?其他應(yīng)付款個(gè)人社保部分嗎???
老師我發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題‘就是有關(guān)于養(yǎng)醫(yī)保險(xiǎn)的問題,這個(gè)當(dāng)時(shí)有憑證制單制錯(cuò)了,應(yīng)該其他應(yīng)付款,就是保險(xiǎn)的應(yīng)該余額為0才對呢,就是計(jì)提的時(shí)候計(jì)提少了,2019年度的賬呢,我現(xiàn)在2020年調(diào)賬怎么處理呢
去年的應(yīng)付工資計(jì)提有誤,其他應(yīng)收-社保也有誤,計(jì)提工資賬務(wù)處理時(shí)把金額跟分錄做錯(cuò)了 這兩塊本就是計(jì)提的應(yīng)付跟實(shí)際付出的金額不同現(xiàn)在賬上還掛了應(yīng)付2千多,實(shí)際是已經(jīng)支付了。其他應(yīng)收社保也是,因?yàn)橘~務(wù)處理錯(cuò)誤,本來是沒有余額的,現(xiàn)在賬上也還掛著2千多,剛接手,發(fā)現(xiàn)的問題,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,我已經(jīng)在做12月賬的時(shí)候跟老板講過了,有年終獎(jiǎng)要先計(jì)提,他當(dāng)時(shí)沒說給這兩個(gè)人發(fā),我就沒在2020年12月賬上計(jì)提年終獎(jiǎng),當(dāng)然也沒報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在看到回單才發(fā)現(xiàn)他給這兩個(gè)人一個(gè)人發(fā)了3萬,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?說具體的分錄,還有這個(gè)肯定涉及個(gè)稅的問題
老師,我已經(jīng)在做12月賬的時(shí)候跟老板講過了,有年終獎(jiǎng)要先計(jì)提,他當(dāng)時(shí)沒說給這兩個(gè)人發(fā),我就沒在2020年12月賬上計(jì)提年終獎(jiǎng),當(dāng)然也沒報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在看到回單才發(fā)現(xiàn)他給這兩個(gè)人一個(gè)人發(fā)了3萬,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?說說具體的分錄,還有這個(gè)肯定涉及個(gè)稅的問題。。。
老師你好 這個(gè)是公司收到保險(xiǎn)公司的賠款的銀行回單 我錄憑證時(shí)所記得分錄是 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)賠償 但我們老會計(jì)說錯(cuò)了 應(yīng)作為主營業(yè)務(wù)收入 然后應(yīng)該還有一個(gè)營業(yè)外收入科目 那現(xiàn)在怎么錄憑證分錄呢請問??
@董孝彬回答,老師我想問問旅游行業(yè)差額開票,票上產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額4995.49,實(shí)際抵扣成本大于開票數(shù),最后不要交增值稅,那最后這個(gè)分錄怎么寫,我寫哪個(gè)對嗎?還是不交稅了分錄也不要寫了,賬上的銷項(xiàng)稅額就不用管了
這張發(fā)票的稅率包括正確的嗎
老師,這種電子普通發(fā)票,沒有社會信用代碼合格嗎?
老師早上好,給生產(chǎn)人員購買團(tuán)體意外險(xiǎn),應(yīng)該入那個(gè)科目合適?
@董孝彬老師回答,老師旅游行業(yè),差額開票,我想了辦法,雖然開票是差額開票,我做賬還是按全額的6確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,增值稅申報(bào)系統(tǒng)的時(shí)候表一的銷項(xiàng)稅額系統(tǒng)默認(rèn)差額的銷項(xiàng)稅額,是不是也能手動(dòng)改成跟賬里確認(rèn)銷項(xiàng)稅額一樣呢!
老師,公司職工聚餐是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?這個(gè)在匯算清繳時(shí)不用往回調(diào)吧
老師,我暫估成本估的少了,票上的金額大,紅沖掉暫估后該怎么做分錄呢
老師你好,從9月1日起,在公司報(bào)個(gè)稅并發(fā)放工資,但是在單位不繳社保的事項(xiàng),麻煩問一下應(yīng)該怎么應(yīng)對?
上月的銀行有5毛差異怎么調(diào)整
老師一般納稅人簡易計(jì)稅,既有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也有不抵扣,請問賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢?
你那個(gè)是少,借方還是貸方??
貸方:4782.30 其他應(yīng)付款——養(yǎng)醫(yī)保險(xiǎn) 4782.30
那就是計(jì)提少了,發(fā)多了
多扣員工的?少支付給社保局?多扣,補(bǔ)工資表上面就可以,到時(shí)候做 貸其他應(yīng)付款,負(fù)數(shù) 貸銀行,少計(jì)提個(gè)人部分,
不是多扣, 是計(jì)提工資
我計(jì)提的時(shí)候應(yīng)該有一部分計(jì)入“其他應(yīng)付款——養(yǎng)醫(yī)保險(xiǎn) 入在借方
親你做啥,你不是按截圖我那個(gè)截圖做嗎,??需要按準(zhǔn)則做,按截圖做,
做借方是實(shí)際繳納了,不是計(jì)提?。??
不是啊 老師你看下我的分錄
你這個(gè)寫不對,你看我截圖,我那個(gè)是發(fā)給你按準(zhǔn)則的,那就補(bǔ)上,借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付職工薪酬,單位部分需要和個(gè)人分開開才可以,個(gè)人部分走工資,這個(gè)寫有問題,貸方需要借應(yīng)付職工薪酬 工資 應(yīng)付職職工薪酬單位養(yǎng)老保險(xiǎn),
跨年補(bǔ)提 得從銷售費(fèi)用里沖紅,然后放入其他應(yīng)付款 2020年得從2019年的銷售費(fèi)用沖紅,調(diào)到其他應(yīng)付款,用啥會計(jì)科目
借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤,
不能這樣啊 得從銷售費(fèi)用里邊擠出來 跨年有辦法擠嗎
跨年不能沖銷售費(fèi)用,你這個(gè)跨年了,
不能對20年費(fèi)用有影響,