支付租車費用(包括還貸款部分)時: 如果明確該費用屬于租車費用且有合同等依據(jù)支持: 借:主營業(yè)務成本(或管理費用等,具體根據(jù)車輛用途確定) 貸:銀行存款 如果涉及到法人股東代開發(fā)票: 收到發(fā)票后,檢查發(fā)票內容與實際支付的費用是否一致,若一致,則無需再進行額外的賬務處理,因為在支付費用時已經(jīng)記賬。如果發(fā)票金額與已支付金額有差異,則根據(jù)差異情況進行調整。

老師,請問一下我們是租賃公司,跟個人,有7-8個人,租了汽車,還有挖掘機 ,我們然后在租賃出去的,個人那些都是跟我們公司簽訂的合同,他們去稅局給我們代開發(fā)票,我們能收嘛?能做公司成本嘛?還有稅點這個應該怎么交,我們老板說稅這個他付款的,
請問一下我們是租賃公司,跟個人,有7-8個人,租了汽車,還有挖掘機 ,我們然后在租賃出去的,個人那些都是跟我們公司簽訂的合同,他們去稅局給我們代開發(fā)票,我們能收嘛?能做公司成本嘛?還有稅點這個應該怎么交,我們老板說稅這個他付款的,
想咨詢一下陸運貨物運輸公司,租用的車輛已簽了租賃合同,哪些費用進項是屬于合理的呢每月實際發(fā)生的運輸費用都是付給了司機個人,也不給公司開票,但是我公司還得給別的公司開銷售發(fā)票我們是租的個人的車,可以給他們加油嗎?實際情況是他們自己加油的
老師你好,麻煩問一下,我們公司租別人的車,他說1月份給人家付了480的租車費,我們列的分數(shù)是借管理費用,租車費480元貸庫存現(xiàn)金480元,但是當月對方?jīng)]有給我們開發(fā)票,嗯,他是在下個月給我們開的發(fā)票,但是我們就做了一個紅沖分,錄的這個做法就是借管理費用,租車費負數(shù),借其他應付款,正數(shù)借管理費用負數(shù)貸,其他應付款證書,你看這樣做對嗎?
老師你好,我想問一下,就是我們公司租這個法人的一輛車了,嗯,然后呢,嗯,如果說長期如果說是長期租用的話,我們想就是說讓法人去開這個租車發(fā)票,每個月給他450元,但是我們在這個手機嗯河北稅務app上,嗯想開這個電子的這個嗯發(fā)票,但是人家提示說我們是公司的法人,讓我們去到稅務廳去辦理,然后我們還開過一個別的就是那個人嘛,也是租給我們車了,但是他不是法人,他就能在這開
老師,問一下24年7月份公司處置了一輛二手車,沒開票也沒有申報,但是開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票。這個要更正去年的申報嗎?如果要更正的話那是不是要從7月份及以后的月份都要更正?
老師,我入職一家公司,添加了辦稅員,他們又授權我財務負責人,我沒有確認,這樣還是財務負責人嗎
老師你好,我們公司老些支出沒有票,老些流水的票據(jù)對不上銀行回單,就是自己先墊付,后找公戶報,好幾筆業(yè)務,有的有票大部分沒票,這怎么辦呀老師?做賬怎么辦?企業(yè)所得稅怎么辦 找票懟上犯法不老師 老師,我是按流水做還是按發(fā)票做?對不起來 基本都對不起來不知道咋搞三個月的呢老師 那老師發(fā)票咋弄??? 報賬不是一個人,不是一筆一筆報的,大部分沒發(fā)票,怎么弄啊老師
老師,我司生產(chǎn)叉車,生產(chǎn)出來后先計入庫存商品,發(fā)生融資租賃業(yè)務等時就轉入固定資產(chǎn)科目計提折舊!請問如果是租賃期滿后,(車輛所有權歸我司,到期時我司象征性的以1元價格贖回)車輛回公司我應該如何記賬?轉入庫存商品嗎?
微信支付寶怎么設立對公賬戶操作步驟
老師,我入職一家公司,添加了辦稅員和開票員,但是上一任財務負責人授權我為財務負責人,我沒有確認,我想拒絕怎么做,不想當財務負責人
老師,麻煩問一下,繡花工資核算方法有哪些啊
員工報銷,有發(fā)票填報銷單就可以了嗎,需要付款截圖嗎
金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫?