還是那個(gè)支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
老師好!上月我們繳納印花稅,借營(yíng)業(yè)稅金附加-印花稅 貸銀行存款,本月由于稅局原因,退回了這筆印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師,印花稅減半了,之前計(jì)提了印花稅是全額的,也繳納了,現(xiàn)在稅務(wù)局退還給我多繳納的印花稅,請(qǐng)問老師這個(gè)分錄怎么處理?
老師,您好! 請(qǐng)問:我們公司裝修辦公室,簽訂了裝修合同,這個(gè)裝修合同是否需要繳納印花稅呢?依據(jù)是什么呢?謝謝
老師好,我們第二季度的印花稅多繳納了買賣合同印花稅,少繳納了租賃合同印花稅,然后十月份我第三季度的時(shí)候發(fā)現(xiàn)就申請(qǐng)了退稅,買賣合同的是退了1440元,租賃合同的補(bǔ)交了80元還有4元的罰息,這樣我十月份的賬務(wù)要怎么做分錄呢
老師,我們繳納了25元的印花稅,然后賬務(wù)處理如下: 繳納時(shí): 借:稅金及附加-印花稅25 貸:銀行存款25 后面退回12.5元,退回我賬務(wù)處理是 借:銀行存款12.5 貸:稅金及附加-印花稅12.5,你看我這樣做可以嗎
請(qǐng)問盤點(diǎn)盤虧庫(kù)存商品500是按零售金額計(jì)算的,當(dāng)快賬處理時(shí)員工賠款做會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款盤點(diǎn)500 貸:庫(kù)存商品260成本 貸:應(yīng)該記什么科目? 這種處理對(duì)不對(duì)
麻煩老師詳細(xì)總結(jié)一下,一般納稅人可以抵扣的專票和部分普票(按照計(jì)算抵扣和勾選抵扣來分類),謝謝!
老師,因管理生產(chǎn)的廠長(zhǎng)失誤,導(dǎo)致訂單重做返工,經(jīng)決定,損失2.5萬(wàn)元由廠長(zhǎng)承擔(dān),其中2.5萬(wàn)元包含返回的運(yùn)費(fèi)1100元,1100元運(yùn)費(fèi)由李總墊付了,請(qǐng)問老師會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師,簽合同簽的是包工包料工程承包合同,對(duì)方只提供了材料13發(fā)票,我們是發(fā)包人要繳納印花稅嗎?
分公司在稅局辦理企業(yè)所得稅匯總納稅備案,且選擇不就地預(yù)繳的,匯總到總公司申報(bào)。現(xiàn)在分公司準(zhǔn)備注銷了,分公司還有債權(quán)債務(wù),庫(kù)存未清理,是要按普通企業(yè)那樣清理完才可以注銷嗎?還是說分公司的債權(quán)債務(wù)、庫(kù)存可以并入總公司,由總公司承擔(dān)。并入總公司承擔(dān)有什么注意事項(xiàng)和風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好,收到一張愛信諾專票990,要抵扣認(rèn)證嗎,如果抵扣了那只有280的可抵扣,要如何操作呢?
老師 商會(huì)的賬 好做嗎
老師,開通銀行承兌限額一般是多少,想填多少就填多少嗎
老師,我司是商貿(mào)公司,和其他工廠約定合作,利潤(rùn)共同分紅,然后4-6月份因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問題,導(dǎo)致虧損,那么成本發(fā)票的可以大于收入嗎?
郭老師主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目已有憑證,如果新增科目將替代上級(jí)科目是這樣提醒的
我是收到一筆款,怎么是放支付的各項(xiàng)稅費(fèi)呢
就是沖支付的各項(xiàng)稅費(fèi),不是額外收到的錢,只是原來交的退回