可以的,可以這樣處理

外購商品用于職工福利:借:應付職工薪酬,進項稅額轉(zhuǎn)出(負數(shù)),貸:庫存商品,然后借:管理費用/制造費用,貸應付職工薪酬
外購產(chǎn)品 用于職工福利的,進項稅額要認證平臺要勾選么?賬務處理,可以做:借:管理費-福利費,應交稅費應交增值稅-進項,貸:應付職工薪酬-福利費。 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款、應交稅費應交增值稅-轉(zhuǎn)出?
老師,外購產(chǎn)品用職工福利的,可以做:借:管理費-福利費110 貸:應付職工薪酬110 ;借:應付職工薪酬 100 應交稅費-進項10 貸:銀行存款 110;借:應付職工薪酬10 貸 :應交稅費-進項轉(zhuǎn)出10么? 還是要購進的時候經(jīng)過庫存商品?哪種正規(guī)點
老師:外購商品用于集體福利 發(fā)放時 借:應付職工薪酬一福利費 貸:庫存商品 應交稅費一增(進項稅額轉(zhuǎn)出),后期這個進項稅額轉(zhuǎn)出怎么處理?
老師 您好 用于員工福利 開專票 計 借 管理費用—福利 進項稅 貸 應付職工薪酬 進項轉(zhuǎn)出 是不是計 借 管理費用 貸 進項稅
非會計專業(yè)沒有中級 只有初級能干 電商醫(yī)藥公司會計嗎?
老師,9月工資11月才發(fā)。那個稅是不是要12月才報?如果11月還發(fā)一次10月份工資。,那12月報個稅是不是報2個月合計工資,那么扣除額是不是也減2個月的?謝謝老師
股東借給公司的錢在賬上一直沒有還,企業(yè)現(xiàn)在要注銷了,賬面上還有不少庫存商品,請問這其他應付款和庫存商品有啥可能能操作不?
您好,我們屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺公司,沒有報送,收到了短信提示收入不對,現(xiàn)在應該怎么辦
老師往來單位被停用了,怎么恢復
必須提供給他嗎,有沒有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開的55萬發(fā)票是虛開,那個公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過去,怎么應對好,拿去是不是后期要求補稅交錢
老師 銷售毛利率咋算呢
個體戶升級為公司后,會計賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺,這個如何報送呢?我看之前報送截止時間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報送,現(xiàn)在應該怎么辦