你好,可以默認的7.31日
老師,剛來這家公司,財務軟件用的是稅財通 一月和二月的賬還沒做,我打開軟件錄一月憑證但是日期還是2019年,是不是因為沒有新建賬套?
老師好! 老師好! 二月份的帳我錄完后轉帳了,但是好像多新增了一張憑證號,因為我錄入3月份的數(shù)據(jù)時 錄完一張開始下一張時系統(tǒng)總是默認的2月份新增的這個憑證上,我每次都需要手動修改編制日期到3月底;三月份憑證錄完后 我登賬時默認截止日期是2月份;我手動把截止日期該成3月份了 系統(tǒng)顯示超出會計期間范圍,現(xiàn)應如何操作? 速達4000軟件
老師,您好,一筆應付款的賬單日期是5月10日,電子發(fā)票開票日期是5月12日,會計上在做應付賬款記賬憑證時,是寫5月10日,還是寫5月12日?還是兩個日期都行?(一般都是賬單確認之后開發(fā)票,中間有日期差,賬單在前,發(fā)票在后,而且財務一般是在收到對方開的發(fā)票之后才會一并見到日期在發(fā)票之前的對賬單)
老師,我們的報關單,出口日期是6月15號,開具增 值稅普票日期為8月10日,做主營業(yè)業(yè)務收入的時候是按出口日期做,還是按開具發(fā)票時做呢,確認收入的時間,是按6.15日,還是8月10日呢
請教下期末調匯問題。比如 應收USD100,月初匯率是7.1,開發(fā)票的時候直接開成CNY710,備注USD100匯率7.1。 客戶付款是USD100。分錄,確認收入,借 應收 USD100*記賬匯率7 =700 借財務10 貸 收入 710 。收款后,借 銀行—美金戶 USD710,貸 應收 USD100。然后呢?到了月底,是否還要做期末調匯?分錄是?
請問盤點盤虧庫存商品500是按零售金額計算的,當快賬處理時員工賠款做會計分錄:借:其他應收款盤點500 貸:庫存商品260成本 貸:應該記什么科目? 這種處理對不對
麻煩老師詳細總結一下,一般納稅人可以抵扣的專票和部分普票(按照計算抵扣和勾選抵扣來分類),謝謝!
老師,因管理生產(chǎn)的廠長失誤,導致訂單重做返工,經(jīng)決定,損失2.5萬元由廠長承擔,其中2.5萬元包含返回的運費1100元,1100元運費由李總墊付了,請問老師會計分錄怎么做呢
老師,簽合同簽的是包工包料工程承包合同,對方只提供了材料13發(fā)票,我們是發(fā)包人要繳納印花稅嗎?
分公司在稅局辦理企業(yè)所得稅匯總納稅備案,且選擇不就地預繳的,匯總到總公司申報?,F(xiàn)在分公司準備注銷了,分公司還有債權債務,庫存未清理,是要按普通企業(yè)那樣清理完才可以注銷嗎?還是說分公司的債權債務、庫存可以并入總公司,由總公司承擔。并入總公司承擔有什么注意事項和風險嗎?
老師你好,收到一張愛信諾專票990,要抵扣認證嗎,如果抵扣了那只有280的可抵扣,要如何操作呢?
老師 商會的賬 好做嗎
老師,開通銀行承兌限額一般是多少,想填多少就填多少嗎
老師,我司是商貿公司,和其他工廠約定合作,利潤共同分紅,然后4-6月份因為產(chǎn)品質量問題,導致虧損,那么成本發(fā)票的可以大于收入嗎?
郭老師主營業(yè)務收入科目已有憑證,如果新增科目將替代上級科目是這樣提醒的
銀行存款有收支的按照首付款實際日期嗎
可按照實際付款時期
收到買的固定資產(chǎn)或者買的物料是以入庫時間為準還是月底統(tǒng)一入庫?
可以月底統(tǒng)一入庫
老師,制做公司制度展板的錢可以入到管理費用-辦公費里面嗎?
可以入到管理費用-辦公費