愛信諾專票 990 元若為稅控設(shè)備或技術(shù)維護(hù)費(fèi),無需認(rèn)證,可全額抵減增值稅(非僅抵扣進(jìn)項(xiàng))。 操作: 賬務(wù):借 “應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(減免稅款)990”,貸 “管理費(fèi)用 990”。 申報(bào):填《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》和《減免稅申報(bào)明細(xì)表》,選對(duì)應(yīng)減免性質(zhì),全額抵減應(yīng)納稅額。
老師,如果是上個(gè)月之前的會(huì)計(jì)把專票做了賬,也提了進(jìn)項(xiàng)稅,只是還沒抵扣這張專票,那我這個(gè)月認(rèn)證抵扣,不會(huì)是到了1月份了嗎?那我如何做呢?
老師你好,收到航天信息的增值稅專用發(fā)票,可以直接全額抵扣,在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺(tái)需要點(diǎn)發(fā)票勾選不抵扣嗎?還是怎么操作?這張發(fā)票一直掛在認(rèn)證頁面
老師,供應(yīng)商去年給開具的專票,我方已抵扣認(rèn)證如果紅沖,要怎么操作?可以只紅沖一部分嗎
老師你好,ETC發(fā)票可以選擇不抵扣嘛?進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證平臺(tái)需不需要勾選不抵扣認(rèn)證,如果用來抵扣的話其中稅率有3%、6%還有不征稅的要怎么操作?
老師好,收到專票后的認(rèn)證跟勾選是一回事兒?jiǎn)? 那是不是如果認(rèn)證了,就必須要當(dāng)期抵扣? 如果當(dāng)期不打算抵扣 是不是暫時(shí)可以不需要認(rèn)證?
固定資產(chǎn)是總公司購買的,是在總公司的固定資產(chǎn)賬上,并且已經(jīng)提取部分折舊了,由于該固定資產(chǎn)的實(shí)際使用者是下屬子公司,總公司決定把該資產(chǎn)賣給下屬子公司,出售價(jià)格按原值還是凈值計(jì)算?
老師,每次申報(bào)完稅出現(xiàn)這個(gè)有影響嗎
租北京辦公室,每月租金9000,養(yǎng)護(hù)費(fèi)2000,清潔費(fèi)2000 可以嗎,這樣養(yǎng)護(hù)費(fèi)跟清潔費(fèi)不并入租金可以不,在租賃合同中寫明白不屬于房屋附屬費(fèi)用,養(yǎng)護(hù)費(fèi)清潔費(fèi)這個(gè)比例可以不,租金會(huì)太低嗎稅局會(huì)核定嗎
老師,請(qǐng)問汽車銷售公司和維修公司在建賬的時(shí)候行業(yè)應(yīng)該選擇什么行業(yè)
老師,請(qǐng)問,我 6 月份申報(bào)了未開票收入,抵扣了一張廠家的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后再把這個(gè)發(fā)票以銷售折讓方式以紅字發(fā)票開具出來給廠家,請(qǐng)問我 6 月份做賬要做未開票收入嗎?
老師,殘疾人即征即退如果這個(gè)增值稅要交5萬,公司有10個(gè)殘疾人可以退99600。但是也只能退5萬
A投資B,B做電商的,線上銷售商品,但是剛注冊(cè),沒有資質(zhì),用A注冊(cè)的,訂單都在A下面,首款也是A的支付寶,但是A是一般納稅人,B是小規(guī)模納稅人,實(shí)際業(yè)務(wù)是B在操作,這種的賬要怎么做呢?過6個(gè)月,這幾個(gè)店鋪都會(huì)轉(zhuǎn)到B下面
老實(shí)你好,我們注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模的企業(yè),現(xiàn)在沒有產(chǎn)生業(yè)務(wù),能換成一般納稅人不
外貿(mào)出口企業(yè),電子稅務(wù)局上免退稅申報(bào)時(shí),申報(bào)年月怎樣填寫?
2.(2)應(yīng)該是不恰當(dāng)?shù)陌??即便是視頻直播監(jiān)盤你也不能確定監(jiān)盤的倉庫就是甲公司的呀,不是還應(yīng)當(dāng)實(shí)施進(jìn)一步的審計(jì)程序核實(shí)嘛