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14年平價賣了一項固定資產(chǎn), 借:應(yīng)收賬款 11.3 貸:固定資產(chǎn)清理 10 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅1.3 當時抵扣了進項稅,現(xiàn)在s局不讓抵扣,讓走簡易計稅3%減按2%,已經(jīng)紅沖之前的發(fā)票并開了普票,分錄怎么寫 之前是13%,現(xiàn)在普票是3%,如果紅沖計固定資產(chǎn)清理的話,2025年就會有貸方的固定資產(chǎn)清理,因為發(fā)票含稅金額不變,那是增加2025年資產(chǎn)處置損益嗎

2025-08-04 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-04 16:16

紅沖原分錄: 借:應(yīng)收賬款 -11.3 貸:固定資產(chǎn)清理 -10 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)-1.3 按 3% 減按 2% 開票: 借:應(yīng)收賬款 11.3 貸:固定資產(chǎn)清理 10.97 貸:應(yīng)交稅費 - 簡易計稅(3%)0.33 借:應(yīng)交稅費 - 簡易計稅(減免 1%)0.11 貸:其他收益 0.11 影響:固定資產(chǎn)清理差額 0.97 萬元結(jié)轉(zhuǎn)至 2025 年 “資產(chǎn)處置損益”,會增加當期該損益,屬合理調(diào)整。

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快賬用戶6036 追問 2025-08-04 16:22

增加到25年沒事的嗎?現(xiàn)在銷項稅額在貸方為負數(shù),最終結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,但是公司主營是簡易計稅,也不能抵這個負數(shù)銷項稅,這個怎么處理,當初賣固定資產(chǎn)時抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-04 16:28

同學(xué)你好 這個可以的

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快賬用戶6036 追問 2025-08-04 16:40

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-04 16:47

這個分錄不對哦 現(xiàn)在進項轉(zhuǎn)出都轉(zhuǎn)到成本或者費用

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快賬用戶6036 追問 2025-08-04 17:08

那賬務(wù)不處理,稅務(wù)申報的時候直接轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-04 17:11

你賬上如果勾選了得轉(zhuǎn)出 沒勾選就不用

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快賬用戶6036 追問 2025-08-04 17:18

勾選了,主要現(xiàn)在銷項稅掛著負數(shù),不知道怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-08-04 17:19

紅沖了收入又開藍字發(fā)票了嗎

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快賬用戶6036 追問 2025-08-04 17:33

開的是普票

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齊紅老師 解答 2025-08-04 17:34

這個是一樣的,沒什么區(qū)別

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快賬用戶6036 追問 2025-08-04 17:44

銷項稅負數(shù)接下來怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-08-04 17:44

沖抵后面月份的收入

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快賬用戶6036 追問 2025-08-04 17:49

主營業(yè)務(wù)是簡易計稅,沖抵不了,后期也不讓抵扣

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齊紅老師 解答 2025-08-04 17:50

這個不是抵扣,是抵減應(yīng)交增值稅

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