那之前的財務(wù)報表是0嗎?
老師您好!我是生活服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅企業(yè),疫情期間的免稅申報我在減免稅申報表填了,怎么在主報里自動帶不了數(shù)據(jù),然后我就手動在18欄本期免稅額填了數(shù)據(jù),怎么24欄本期應(yīng)補稅額數(shù)還是沒有變動?應(yīng)該填哪一欄了?
老師,我更改了去年12月份的財務(wù)報表,利潤有3萬多,我家是小規(guī)模納稅人,稅率是5%對吧老師,所得稅報表現(xiàn)在是這樣,我應(yīng)該交多少所得稅,這個報表不是自動出數(shù)嗎
小規(guī)模納稅人,做電商的,之前幾個月沒有請會計,自己直接填了數(shù)據(jù)申報了,現(xiàn)在我接手從1月份補賬,我發(fā)現(xiàn)他們公司有一些無票收入,是直接從對公賬戶走的,那這樣的話是不是要把這部分收入填入申報表啊,但是之前的申報并沒有填,現(xiàn)在怎么辦
老師你好,我今天報企業(yè)所得稅,之前計提所得稅是按沒扣除虧損之前的數(shù)報的,但是系統(tǒng)自動把虧損算里了,導(dǎo)致現(xiàn)在賬表不一致,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么辦?還有我剛才想更正申報財務(wù)報表,由于之前暫估費用 ,導(dǎo)致本期沖回管理費用為負(fù)數(shù),這回上面顯示不通過,我現(xiàn)在是不更正申報呀?主要就是所得稅計提錯了
我家有一個小規(guī)模公司之前應(yīng)該是自動報企業(yè)所得稅(一鍵自動申報)的,從沒有申報過財務(wù)報表,這個月發(fā)現(xiàn)不行了,要手動報,但是本年累計數(shù)對不上了,怎么辦?
上海一網(wǎng)通辦里,個人股權(quán)變更一件事中, 上傳《股權(quán)原值及合理費用證明材料》,請問股東為認(rèn)繳還沒實繳,這個股權(quán)原值證明材料是什么?自然人之間轉(zhuǎn)讓沒什么費用,這個合理費用證明材料怎么填?
老師 之前我們出口 收到的款,都掛在預(yù)收賬款科目了, 當(dāng)時因為少資料出口也沒退稅, 現(xiàn)在怎么把預(yù)收賬款余額平賬呢
老師,您好!請問 企業(yè)收到股東投入的專利技術(shù)入股,一共12項評估2500萬元,請問入賬無形資產(chǎn)需要按每個專利名稱分?jǐn)偨痤~入賬嗎?
請問老師,去年的收入今年一月退貨,匯算清繳時,收入和成本分別是調(diào)增還是調(diào)減?謝謝!
老師請問下公司購買工業(yè)園區(qū)的房產(chǎn)和土地,這個發(fā)票是開銷售不動產(chǎn),還是一部分開銷售不動產(chǎn),一部分開銷售土地的發(fā)票呢,銷售土地能開增值稅專用發(fā)票嗎
配備操作人員的建筑施工設(shè)備出租符合簡易征收中的清包工方式提供提供建筑服務(wù)嗎
我這邊有一家公司,23年12月的時候有一筆四百多萬的暫估,然后24年5月回了兩百多萬的發(fā)票進(jìn)來,還有兩百多萬就需要調(diào)出來交稅,請問各位老師這個分錄怎么調(diào)呀?我現(xiàn)在怎么調(diào)未分配利潤都對不上
10萬增值稅專票,13個點客戶承擔(dān)10個點我們承擔(dān)3個點。進(jìn)項10萬開專票,供應(yīng)商讓我們承擔(dān)10個點,這樣我們是賺了還是虧了
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因為我無法抵扣了呀,但我付的可是價稅合計的金額給他,請勿重復(fù)接單
報年報,需要調(diào)整的費用,比如工資等怎么調(diào)整
還是直接都是沒有申報。
老師 沒報。
之前也不需要申報嗎?如果是的話,你本年累計你看下能修改吧。
我手動改完就這樣了。
看下能強制申報了吧。
會不會稅務(wù)局給我打電話?。?
都是感嘆號
你好,這個不清楚,不能保證沒有問題,你之前你沒有申報,他怎么能過了呢?
為什么之前的不需要申報?
我們這都是自動申報了。
一鍵式申報了
我家就利息收入6.85,還要交稅嘛?
你好,它自動申報的話,它里面填寫的是什么呀?你不是說沒有申報嗎?它自動申報他也是申報了不是嗎。
只有這里一個利息收入,需要交所得稅,但是一塊錢以內(nèi)的也不需要交。
自動報企業(yè)所得稅,沒讓傳財務(wù)報表。
你去看一下你的制度備案里面?zhèn)浒噶素攧?wù)報表嗎?這里都是需要自己選擇的
老師,這個啥情況,我強制申報,要補6毛錢
低于一塊錢的不需要繳納
我這財務(wù)報表咋又這樣了呢
你好,你看下你上一個季度的申報表,加上本期等于這個月的本年累計嗎?
等于啊 ,老師。
那你可以忽略提交。