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老師,我更改了去年12月份的財務(wù)報表,利潤有3萬多,我家是小規(guī)模納稅人,稅率是5%對吧老師,所得稅報表現(xiàn)在是這樣,我應(yīng)該交多少所得稅,這個報表不是自動出數(shù)嗎

老師,我更改了去年12月份的財務(wù)報表,利潤有3萬多,我家是小規(guī)模納稅人,稅率是5%對吧老師,所得稅報表現(xiàn)在是這樣,我應(yīng)該交多少所得稅,這個報表不是自動出數(shù)嗎
2023-03-03 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-03 10:30

去年利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%。

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齊紅老師 解答 2023-03-03 10:31

你這個不需要繳納的,因為你們單位彌補虧損的。

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快賬用戶5536 追問 2023-03-03 10:32

老師,就是得把前年的虧損彌補了以后才能交稅,看本年利潤不好用是吧老師?

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齊紅老師 解答 2023-03-03 10:35

你好,他看的是年累計的利潤總額減去彌補虧損。

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齊紅老師 解答 2023-03-03 10:35

彌補虧損,去看你上一次匯算清繳彌補虧損明細(xì)表最后一行,最后一列。

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快賬用戶5536 追問 2023-03-03 10:38

老師,稅務(wù)查賬讓我家補交所得稅,我調(diào)賬做無票收入,掛預(yù)工資行嗎?倒時候列工資表付行了,如果掛其它應(yīng)收款還得收回現(xiàn)金這樣麻煩是吧

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快賬用戶5536 追問 2023-03-03 10:39

我這次交的所得稅減去之前交的700來塊錢是吧老師

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齊紅老師 解答 2023-03-03 10:39

你做無票收入的話,你的增值稅呢,能修改。

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快賬用戶5536 追問 2023-03-03 10:42

那個小規(guī)模去年增值稅免稅,我調(diào)收入20來萬就行,我第四季度沒有收入,就調(diào)這20來萬,能交2000左右所得稅就行,就是應(yīng)該補印花稅是吧

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快賬用戶5536 追問 2023-03-03 10:44

增值稅報表不能改嗎老師,我第四季度沒有什么費用,減少費用不好用,要不就得從6月開始減少費用,不過這個得改好幾個季度的財務(wù)報表給所得稅報表,還得去稅務(wù)大廳去改,我這個情況應(yīng)該怎么調(diào)比較簡單

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齊紅老師 解答 2023-03-03 10:47

只要你要調(diào)整2022年的你申報的數(shù)據(jù),就得修改 不管是你修改收入還是成本費用,都會影響你所得稅申報,如果你是減少費用的話,增值稅申報表不用動。如果你是增加收入的話,需要。

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快賬用戶5536 追問 2023-03-03 10:52

我知道老師,改增加收入的話就是改增值稅報表,不用多改2個季度報表,不用去大廳改,不管減少費用還是增加收入都得走現(xiàn)金,還得把這塊錢走出來,這款錢我用借條走的其它應(yīng)收款,我想問走其它應(yīng)收款還得還回來,走預(yù)付款列工資表行不行,怎么走比較好

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齊紅老師 解答 2023-03-03 10:53

就是收入發(fā)了工資嘛,你發(fā)工資能申報個稅嗎?只要能申報的行。

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去年利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%。
2023-03-03
您好,看您應(yīng)納稅所得額金額,與利潤總額關(guān)系不大
2022-04-10
您好 請問匯算清繳的申報表 有沒有以前年度虧損需要彌補
2024-05-22
新年好,季度申報的時候,你當(dāng)?shù)卦试S彌補之前年度虧損嗎??
2022-02-14
同學(xué)你好 現(xiàn)在做就是調(diào)增后的
2022-05-19
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