去年利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%。
老師,我這個月報稅,財務(wù)報表上傳的利潤表所得稅額是寫的1-9月應(yīng)交的4000,前面已經(jīng)申報了400,現(xiàn)在所得稅申報表應(yīng)交所得稅是3600,這樣申報是對的不
老師,小規(guī)模納稅人,1~3月份財務(wù)報表顯示利潤總額是12萬,這個企業(yè)所得稅需要交嗎?交多少錢?
老師,我更改了去年12月份的財務(wù)報表,利潤有3萬多,我家是小規(guī)模納稅人,稅率是5%對吧老師,所得稅報表現(xiàn)在是這樣,我應(yīng)該交多少所得稅,這個報表不是自動出數(shù)嗎
老師我們小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在報表凈利潤有15萬,這樣我們怎么算我們的企業(yè)所得稅呢?現(xiàn)在優(yōu)惠稅率是多少?
老師小規(guī)模納稅人今天我報所得稅預(yù)繳的利潤與十二月份出的報表利潤不一樣可以嗎,還是要去更正預(yù)繳申報表
老師 曉娟老師的中級財管怎么第六章后面都沒更新了呀???
老師 曉娟老師的中級財管怎么第四張沒更新了呀?
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購進(jìn)固定資產(chǎn)---車輛時,取得的機(jī)動車發(fā)票進(jìn)項稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時,開出的也是機(jī)動車發(fā)票嗎?幾個點的稅?
老師 ,企業(yè)是做設(shè)計費這塊收入的,匯算清繳時收入應(yīng)該填寫在哪一塊?
老師 比如我上個月交了管理費 這個月才開票和本月房租一張票(合計在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費 收到發(fā)票的時候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實地核查:詢問財務(wù)制度和會計核算,怎么回答?
老師,二手車經(jīng)銷商填報表時,簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額為什么是原價/1.01*3%,不應(yīng)是原價/1.01*1%嗎,怎樣理解
承租方的押金轉(zhuǎn)為租金,怎么會計處理
老師,勞務(wù)派遣公司的殘保金怎么交
老師你好,國有企業(yè)用自己單位的房子抵債務(wù),債權(quán)人需要債務(wù)人將抵債的房產(chǎn)進(jìn)行開票,這個票具體怎么開具
你這個不需要繳納的,因為你們單位彌補虧損的。
老師,就是得把前年的虧損彌補了以后才能交稅,看本年利潤不好用是吧老師?
你好,他看的是年累計的利潤總額減去彌補虧損。
彌補虧損,去看你上一次匯算清繳彌補虧損明細(xì)表最后一行,最后一列。
老師,稅務(wù)查賬讓我家補交所得稅,我調(diào)賬做無票收入,掛預(yù)工資行嗎?倒時候列工資表付行了,如果掛其它應(yīng)收款還得收回現(xiàn)金這樣麻煩是吧
我這次交的所得稅減去之前交的700來塊錢是吧老師
你做無票收入的話,你的增值稅呢,能修改。
那個小規(guī)模去年增值稅免稅,我調(diào)收入20來萬就行,我第四季度沒有收入,就調(diào)這20來萬,能交2000左右所得稅就行,就是應(yīng)該補印花稅是吧
增值稅報表不能改嗎老師,我第四季度沒有什么費用,減少費用不好用,要不就得從6月開始減少費用,不過這個得改好幾個季度的財務(wù)報表給所得稅報表,還得去稅務(wù)大廳去改,我這個情況應(yīng)該怎么調(diào)比較簡單
只要你要調(diào)整2022年的你申報的數(shù)據(jù),就得修改 不管是你修改收入還是成本費用,都會影響你所得稅申報,如果你是減少費用的話,增值稅申報表不用動。如果你是增加收入的話,需要。
我知道老師,改增加收入的話就是改增值稅報表,不用多改2個季度報表,不用去大廳改,不管減少費用還是增加收入都得走現(xiàn)金,還得把這塊錢走出來,這款錢我用借條走的其它應(yīng)收款,我想問走其它應(yīng)收款還得還回來,走預(yù)付款列工資表行不行,怎么走比較好
就是收入發(fā)了工資嘛,你發(fā)工資能申報個稅嗎?只要能申報的行。