你好,對(duì)的是的是正確的。
老師 財(cái)務(wù)報(bào)表上面的利潤總額是20萬 應(yīng)該交1000元的所得稅,在申報(bào)所得稅納稅申報(bào)表的時(shí)候彌補(bǔ)虧損了 不需要交稅,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我這個(gè)月報(bào)稅,財(cái)務(wù)報(bào)表上傳的利潤表所得稅額是寫的1-9月應(yīng)交的4000,前面已經(jīng)申報(bào)了400,現(xiàn)在所得稅申報(bào)表應(yīng)交所得稅是3600,這樣申報(bào)是對(duì)的不
你好老師我剛才已經(jīng)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表了??墒峭浻?jì)提企業(yè)所得稅,所得稅是1260元,所以我的報(bào)表上應(yīng)交稅款是1260,那我下月在繳費(fèi)的時(shí)候不就成付了嗎?這個(gè)怎么弄
老師好,之前的賬上把年度補(bǔ)繳的所得稅分錄做成了 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 所以利潤表里面所得稅費(fèi)用就有這個(gè)稅額,但是申報(bào)表里是沒有這個(gè)數(shù)據(jù)的,就導(dǎo)致了報(bào)表和申報(bào)表里的利潤總額不一致,我現(xiàn)在怎么調(diào)整
老師您好!我9月提交企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),是在沒結(jié)賬的情況下申報(bào)的,現(xiàn)在導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的營業(yè)務(wù)收入,營業(yè)成本,利潤總額與企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)不一致,而所得稅已經(jīng)繳納完稅款了不能修改了,請(qǐng)問我現(xiàn)在該怎么處理
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
現(xiàn)在的問題是,我本來應(yīng)交是3600,報(bào)表上是4000,因?yàn)榍皟蓚€(gè)季度前面的會(huì)計(jì)沒有計(jì)提所得稅,這個(gè)有影響不
你好,沒有影響的,可以的,你的年累計(jì)對(duì)就行。
好的,那我就不擔(dān)心了。第一次報(bào)稅,老師見笑了
好的 這個(gè)沒有關(guān)系的。