你好,是不可以的。應(yīng)當(dāng)去更正申報(bào)才是的?
老師我想問一下,就是分公司第二季度申報(bào)所得稅時(shí)選了小微企業(yè)享受了稅收優(yōu)惠,緩繳了所得稅,后來稅務(wù)局通知我們是分公司不能享受小微企業(yè),要求我們?nèi)ザ悇?wù)局更正申報(bào),第二季度我們做了十多萬(wàn)的凈利潤(rùn),需要預(yù)繳四萬(wàn)多所得稅,現(xiàn)在去稅務(wù)局更正申報(bào)可以把報(bào)表利潤(rùn)做低嗎這樣就不用預(yù)繳了
如果匯算清繳的年度納稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額跟預(yù)繳的企業(yè)所得稅報(bào)表的利潤(rùn)總額不一樣,需要更正第四季度的預(yù)繳的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?還是直接報(bào)就可以了?
老師小規(guī)模納稅人今天我報(bào)所得稅預(yù)繳的利潤(rùn)與十二月份出的報(bào)表利潤(rùn)不一樣可以嗎,還是要去更正預(yù)繳申報(bào)表
小規(guī)模納稅人4月季度申報(bào),利潤(rùn)表是盈利50幾萬(wàn),但是去年利潤(rùn)分配是負(fù)數(shù),今天申報(bào)的話,可以在表三中彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?不然要交不少企業(yè)所得稅呢
老師,就是我們單位預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表 前幾次的填報(bào)的利潤(rùn)總額啥的都跟利潤(rùn)表數(shù)字不一樣,申報(bào)的預(yù)繳企業(yè)所得稅是利潤(rùn)負(fù)數(shù),但是用友的利潤(rùn)表利潤(rùn)正數(shù),我就問總監(jiān) 她說她預(yù)提了 調(diào)標(biāo)不調(diào)賬。這個(gè)是什么意思
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)