你好,你們賣東西出去稅率是多少?
銷項(xiàng)3萬元含稅的發(fā)票,如按13%的稅率計(jì)算,銷項(xiàng)稅額是:30000÷(1+13%)×13%=3451.32,稅負(fù)率2個(gè)點(diǎn),那我進(jìn)項(xiàng)需要購進(jìn)多少?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票不能認(rèn)證的。怎么套公式?麻煩老師詳細(xì)列舉,謝謝!??!
請(qǐng)問老師,公司這個(gè)月只有113萬含稅的進(jìn)項(xiàng)要保持稅負(fù)2個(gè)點(diǎn),113/1.13=100,(X-100)÷X=0.02,X×1.13得出,這個(gè)月可以開多少錢銷項(xiàng)(含稅),這樣倒推正確嗎?有沒有更快的方法?
老師,公司稅負(fù)是2%,預(yù)計(jì)銷售開票含稅收入520萬 ,公司稅率13%,我應(yīng)該認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢,增值稅應(yīng)該繳稅多少呢?
老師,用已經(jīng)知道的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算能開多少銷項(xiàng)發(fā)票,比如進(jìn)項(xiàng)稅額有40萬,銷項(xiàng)稅率是9個(gè)點(diǎn),怎么計(jì)算
請(qǐng)問有200萬價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,知道稅率,知道稅負(fù)率,怎么算可以開多少銷項(xiàng)發(fā)票???
怎樣做好工業(yè)的成本?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)都是13%稅率
你好。 0.13X-13=0.02x 13萬=0.11X x=1181818.18,這個(gè)就是銷項(xiàng)的不含稅金額。
老師可以這么算嗎? 不含稅進(jìn)項(xiàng)100萬*2%=2萬。 進(jìn)項(xiàng)稅額13+2=15萬 15萬/0.13*1.13=1303846.15的銷項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)
你好,你用進(jìn)項(xiàng)乘以2%不對(duì)的。是不含稅銷項(xiàng)的百分之2
不行這樣算 稅負(fù)不夠
老師用個(gè)簡單一點(diǎn)的算法
你好,你是說老師給你算的那一個(gè)稅負(fù)不夠嗎?
不是 老師的稅負(fù)不夠
我想讓老師 給我算 一下 就這計(jì)算過程 別用代數(shù)
你好,因?yàn)椴粠?shù)的話算不了啊。
你可以這樣。130000/(13%-2%)這樣就好了