公式倒是沒問題,算的話就是這么算,只能這么推算
請問,朋友公司是做市政工程的,今年開票幾百萬,進項發(fā)票只有幾十萬,每月增值稅要交幾十萬,年底所得稅又要交好多。我給朋友出的主意是,一方面抓緊問之前沒開票的供應商補開票,稅點公司可以認,另外,在12月和明年1月報工資個稅時補報施工人員全年個稅,這樣可以增加工資支出。剩余的利潤以成立個人獨資企業(yè)的形式開票給公司開取得成本票。請教老師這些辦法是否可以行,有無稅務風險。
老師你好!我公司是合了3個稅種1建筑勞務清包工3個點2.建筑施工工程項目9個點3.銷售建筑材料13個點?,F(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點的票。老板自己又進項票含稅金額50萬進項票。非得讓我抵扣進公司。我知道這300的3個點屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進項??梢缘挚蹎幔康挚弁旰笾荒芊拍睦锏乳_出去9個點時,我做進賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間???要是3年他都未開9個點和13個點的票。那么3年時間留底稅額不一定還在?還有一個問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
我公司11月開出100萬發(fā)票,開票只是為了收款,產品沒出貨的,我11月確定收入,可以不結成本,留在產品,那11月利潤好高,12月完工發(fā)出產品,但12月沒銷售,結成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報表就會很難看,還是在11月反映銷售時,結轉成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票,我11月應交4萬增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開出,所以我11月實交7萬增值稅,交多稅了。12月拿到進項發(fā)票再認證3萬稅額,那就變留抵稅額3萬了,留底稅額影響增值稅負嗎?問題有點多,請老師耐心解答
請問老師,公司這個月只有113萬含稅的進項要保持稅負2個點,113/1.13=100,(X-100)÷X=0.02,X×1.13得出,這個月可以開多少錢銷項(含稅),這樣倒推正確嗎?有沒有更快的方法?
請問老師,公司這個月只有113萬含稅的進項要保持稅負2個點,113/1.13=100,(X-100)÷X=0.02,X×1.13得出,這個月可以開多少錢銷項(含稅),這樣倒推正確嗎?有沒有更快的方法? 順便老師幫忙解一下未知數(shù)哈,寫下解的過程,辛苦了
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產和應收賬款的使用?
請問老師,A(境內)投資B(境外),B(境外)已經在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內),A(境內)需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經個人股東確認,a公司的其他應付款,可以和這個個人股東的其他應收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎設施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎設施嘛
請問老師這個方程怎么解呢,辛苦了麻煩詳細說明
我在外面呢,這個就一個未知數(shù)應該好解吧
不會哈哈哈
我回去幫你算算吧
好的,請問老師回去了嗎?
啊,同學,抱歉,我上了半天也沒算出來,都亡了。
啊,那比如我們公司這個月有100萬進項不含稅,要保持2個點的稅負,這個月能開多少票含稅,如果是這樣,老師怎么推導
我發(fā)給您截圖,您看一下兒吧。
老師套進去好像不對
沒錯兒啊,這個沒錯啊。
明白了,在÷0.13就出來收入了對么
用于你的銷項稅額除以13%就是不含稅收入。
好的謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您啦。