你好 ;? ? 你要考慮 應(yīng)交增值稅? =? ? 銷項(xiàng)稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅? ?=? ?2%稅負(fù)率*不含稅營(yíng)業(yè)收入 ;? ? ?銷售 可以計(jì)算出來(lái)的。? 用前面等式來(lái)反推 你的 進(jìn)項(xiàng)稅即可 。? ???2%稅負(fù)率*不含稅營(yíng)業(yè)收入 這個(gè)就是你為了滿足稅負(fù)率需要交納的增值稅金額? ?
一般納稅人認(rèn)證發(fā)票是根據(jù)公司想交多少稅來(lái)選擇認(rèn)證多少發(fā)票嗎?稅負(fù)是稅務(wù)局規(guī)定的嗎?稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入,那么反過(guò)來(lái)應(yīng)該是 進(jìn)項(xiàng)稅額=銷項(xiàng)稅額-(不含稅收入*稅負(fù)率),為什么是 進(jìn)項(xiàng)稅額=(不含稅收入*稅負(fù)率)-銷項(xiàng)稅額 呢
老師,1月未開票收入421萬(wàn),預(yù)計(jì)交稅7萬(wàn)多,應(yīng)該認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢?
老師,公司稅負(fù)是2%,預(yù)計(jì)銷售開票520萬(wàn) ,應(yīng)該認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢,增值稅應(yīng)該繳稅多少呢?
老師,公司稅負(fù)是2%,預(yù)計(jì)銷售開票含稅收入520萬(wàn) ,公司稅率13%,我應(yīng)該認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢,增值稅應(yīng)該繳稅多少呢?
2022年4月紅光公司銷售不含稅收入200萬(wàn),增值稅稅率13%,本月已經(jīng)認(rèn)證可抵扣的進(jìn)票113萬(wàn),期中進(jìn)項(xiàng)稅額13萬(wàn),如果增值稅稅負(fù)為1%,則本月還需要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)票?
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)啊?
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來(lái)要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎