您好,這個的話,是發(fā)票開多了嗎,這個的
老師 支付員工宿舍費(fèi)用時候 水電費(fèi)是員工自己交 當(dāng)時是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費(fèi)是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi) 借管理費(fèi)用水電費(fèi)貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
老師,您好,上個月工資表錯了,計提工資的時候多計提了1500,導(dǎo)致給員工也多發(fā)了1500的工資,但是后來員工把這個1500退回來了,我這個月做賬怎么做呢,我是這么想的,當(dāng)時我計提的時候是借管理費(fèi)用21500,貸應(yīng)付職工薪酬-工資215000;上個月員工把多發(fā)的1500退到公戶了,多以做借銀行1500,貸應(yīng)付職工薪酬-工資1500,這樣和本月發(fā)工資的時候借方的21500,兩個一抵,應(yīng)付職工薪酬就平了,可是之前我管理費(fèi)用里面多了1500怎么辦呢,還是我這樣做不對?如果本月直接沖銷多計提的1500,借應(yīng)付職工1500,貸銷售費(fèi)用1500,那我收到銀行的1500,貸方又什么呢,這兩種方法感覺都有問題,求老師指點
老師,21年有一筆費(fèi)用已報銷,假設(shè)分錄為 借:管理費(fèi)用-其他 1000 其他應(yīng)收款-xx 200 貸:銀行存款 1200 后來發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報銷有問題要沖減,又做了一筆沖銷分錄借:管理費(fèi)用 -1200 貸:其他應(yīng)收款-xx -1200; 然后22年的時候發(fā)現(xiàn)多沖銷了200的費(fèi)用 ,因為原先200本來就是掛的其他應(yīng)收,后來沖減費(fèi)用一筆當(dāng)費(fèi)用沖掉了,22年要做個調(diào)整的分錄怎么做呢
老師,請問一下,平時買水果招待客戶,沒有開發(fā)票,和水果店溝通好,等到月底 匯總一次性開票。 這樣子 平時做分錄的時候 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 然后收發(fā)票的時候 就 借 管理費(fèi)用—福利費(fèi)(或者業(yè)務(wù)招待費(fèi)) 貸預(yù)付賬款 這樣子可以嗎??還是怎么做賬更好?
老師 現(xiàn)在我們是籌開期的酒店,正在裝修期間,那現(xiàn)在給員工發(fā)放工資和繳納社保需要怎么做分錄呢?不用計提直接繳納對嗎 1.繳納社保 借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-社保 貸:銀行存款 2.發(fā)放工資 借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-工資 貸:銀行存款 然后等開業(yè)的時候再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用,進(jìn)行分期攤銷 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用
老師,我們給客戶談價格都是談的含稅價,但是這個客戶是個中間商,最終要不要開票還要看他的客戶怎么說,那么定價的時候是按含稅價合適還是按不含稅價談合適,有什么區(qū)別?
通行費(fèi)電子普票能抵扣增值稅嗎
老師您好請問一下酒店停車場把客人的車玻璃弄壞了,賠償費(fèi)做什么費(fèi)用
給員工上的商業(yè)保險可以抵扣進(jìn)項稅嗎
暫估成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估,發(fā)票收到后做什么分錄?
老師您好,我現(xiàn)在接手一家酒店會計工作,老板說要填報稅收預(yù)測,請問這個在哪里填報
老師,我想問問,我公司被自查到了需要補(bǔ)稅,但是我不知道補(bǔ)稅的原因是什么
車學(xué)堂注銷了怎么辦 看看怎么弄
塑料制品*甲片膠片。老師您好,發(fā)票可以這么開嗎?請幫忙查一下這樣開出來的發(fā)票,是否合規(guī)。我怕有稅收分類編碼要求。
老師,請問一下,保險傭金所得稅扣除是怎么計算的呀
是吧,反正他只報1200
那這樣的話,就按照實際入賬,借方做1200,這樣就行
那多出來的300發(fā)票怎么辦?
那沒事,發(fā)票可以多,但是不能少。
多的發(fā)票就那樣一直掛著也沒事?
當(dāng)然沒事了,這個發(fā)票可以多呀。
好的,謝謝老師
不客氣的早點休息不客氣的早點休息。