你好; 你要走應付職工薪酬 過度做社保和工資部分的哦 ;?
企業(yè)籌建期間3.4.5月繳納的養(yǎng)老保險當時計入借:管理費用開辦費,貸:銀行存款,因為一直沒有營業(yè),現(xiàn)在想調(diào)到長期待攤費用開辦費,做借:長期待攤費用開辦費,貸:管理費用開辦費,怎么就產(chǎn)生負數(shù)了,我哪里做錯了,老師給解答一下,急急急
老師現(xiàn)在籌開期的酒店,購買了2個速達庫存軟件站點,1500元/個,那單價沒超過2000,這樣的情況下,應該做到長期待攤費用還是無形資產(chǎn)里面呢? 是第一種分錄還是第二種分錄呢? 第一種: 借:長期待攤費用-開辦費-財務軟件 貸:銀行存款 等到開業(yè)之后轉 借:管理費用-財務軟件 貸:長期待攤費用 第二種: 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 下個月開始攤 借:管理費用-無形資產(chǎn)攤銷-財務軟件攤銷 貸:累計攤銷-財務軟件攤銷
您好老師酒店現(xiàn)在籌開期,然后會發(fā)生電費,水費,工資,差旅費,和開戶費費用 那電費,水費和工資這樣的大費用是不是應該先計入 借:長期待攤費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 等開業(yè)之后轉到銷售或者管理費用 借:銷售/管理費用 貸:長期待攤費用 我不知道這樣做對不對,是不是總體來講就是大數(shù)的直接先放長期待攤費用里面,小的費用就直接放管理或者銷售費用里面呢?請專業(yè)老師給與指點 那小的開戶費,停車費,加油費,差旅費,快遞費這樣笑的費用,是直接計入管理費用/銷售費用里面對嗎? 借:管理費用/開辦費/開戶費,停車費,加油費,差旅費,快遞費 貸:銀行存款/現(xiàn)金
您好老師酒店現(xiàn)在籌開期,然后會發(fā)生電費,水費,工資,差旅費,和開戶費費用 那電費,水費和工資這樣的大費用是不是應該先計入 借:長期待攤費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 等開業(yè)之后轉到銷售或者管理費用 借:銷售/管理費用 貸:長期待攤費用 我不知道這樣做對不對,是不是總體來講就是大數(shù)的直接先放長期待攤費用里面,小的費用就直接放管理或者銷售費用里面呢?請專業(yè)老師給與指點 那小的開戶費,停車費,加油費,差旅費,快遞費這樣笑的費用,是直接計入管理費用/銷售費用里面對嗎? 借:管理費用/開辦費/開戶費,停車費,加油費,差旅費,快遞費 貸:銀行存款/現(xiàn)金
您好老師: 計提工資的時候 借 長期待攤費用-開辦費 貸 應付職工薪酬 發(fā)放工資的時候 借 應付職工薪酬 貸 其他應付款-社保(員工承擔部分) 貸 應交稅費--應交個人所得稅 貸 銀行存款等 交納社保時 借 長期待攤費用-開辦費(公司承擔的社保) 借 其他應付款-社保(個人承擔的社保) 貸 銀行存款 交納個人所得稅時 借 應交稅費-應交個人所得稅 貸 銀行存款
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師啊您能幫忙做下分別的正確分錄嗎?這樣就不會出錯了謝謝老師
你好;??1.繳納社保 借:長期待攤費用-開辦費-社保 貸應付職工薪酬-單位社保; 繳納 :借?應付職工薪酬-單位社保 、其他應收款-個人社保 貸:銀行存款 2.發(fā)放工資 借:長期待攤費用-開辦費-工資貸應付職工薪酬-工資 ; 借??應付職工薪酬-工資?? 貸:銀行存款 然后等開業(yè)的時候再轉到管理費用/銷售費用,進行分期攤銷 借:管理費用/銷售費用 貸:長期待攤費用
好的老師您說的非常專業(yè)我看明白了。還有個問題,就是估計下個月我們可能裝修完畢就開始正式營業(yè)了。然后那會就要正常計提和發(fā)放工資了。但是現(xiàn)在我們企業(yè)是當月解當月的賬,比如7月份就要結7月份的賬,發(fā)放6月工資,但是需要計提7月份的工資,可是當月結賬的時候就是月末這幾天,沒到月底工資也沒算出來呢,那咋計提呢,好像沒法計提,因為數(shù)也不知道到月底那天工資是多少呢?
你好 ; 沒事的;等著你發(fā)的時候或者確定金額后;在做 計提就行了
喔那就等7月份做賬發(fā)放的時候,先補提個6月份工資分錄。然后再發(fā)放就行了對吧老師?
你好; 對的; 就補一個數(shù)據(jù)計提即可??