你好,請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
老師 發(fā)工資分錄是借應(yīng)付職工薪酬-工資 借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行存款 還是 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸銀行存款
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,收入成本可不可以這么做分錄 收入服務(wù)費(fèi)時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~服務(wù)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬~工資 應(yīng)付職工薪酬~單位負(fù)擔(dān)的社保 發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬~工資 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款~個(gè)人社保 交社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬~單位負(fù)擔(dān)的社保 其他應(yīng)收款~個(gè)人社保 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)老師,職工社保自己承擔(dān) 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用 應(yīng)付工資 貸 應(yīng)付職工薪酬 實(shí)付工資 其他應(yīng)收款 個(gè)人社保 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬 實(shí)付工資 其他應(yīng)收款 個(gè)人社保 應(yīng)付職工薪酬 企業(yè)社保 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 銀行存款 對(duì)嗎?
您好老師: 計(jì)提工資的時(shí)候 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資的時(shí)候 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款-社保(員工承擔(dān)部分) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 銀行存款等 交納社保時(shí) 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)(公司承擔(dān)的社保) 借 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)的社保) 貸 銀行存款 交納個(gè)人所得稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 銀行存款
您好老師:籌開(kāi)期間的酒店這樣做工資對(duì)嗎? 計(jì)提工資的時(shí)候 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資的時(shí)候 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款-社保(員工承擔(dān)部分) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 銀行存款等 交納社保時(shí) 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)(公司承擔(dān)的社保) 借 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)的社保) 貸 銀行存款 交納個(gè)人所得稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 銀行存款
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請(qǐng)問(wèn)試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,提示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月份開(kāi)始更正,怎么辦?
老師這個(gè)容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)我要申訴其他公司利用我的身份信息申報(bào)工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,由于沒(méi)有發(fā)票,前期沒(méi)有進(jìn)行分?jǐn)?,我?024年進(jìn)行了分?jǐn)?,分?jǐn)倳r(shí)將以前年度的計(jì)入到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?
老師是籌開(kāi)期間的酒店,工資這樣做分錄對(duì)嗎?
你好,整個(gè)過(guò)程,是這樣的
好的謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。