高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審在研發(fā)費(fèi)用方面有一定要求,以下是相關(guān)情況: 一、研發(fā)費(fèi)用比例要求 最近一年銷售收入小于 5000 萬(wàn)元(含)的企業(yè),比例不低于 5%; 最近一年銷售收入在 5000 萬(wàn)元至 2 億元(含)的企業(yè),比例不低于 4%; 最近一年銷售收入在 2 億元以上的企業(yè),比例不低于 3%。 二、研發(fā)費(fèi)用構(gòu)成及關(guān)注點(diǎn) 人員人工費(fèi)用: 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定中,人員人工費(fèi)用主要包括企業(yè)科技人員的工資薪金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金,以及外聘科技人員的勞務(wù)費(fèi)用。 雖然人員人工費(fèi)用占比較大是常見(jiàn)情況,但也應(yīng)確保其合理性和真實(shí)性。 直接投入費(fèi)用: 直接投入費(fèi)用是指企業(yè)為實(shí)施研究開(kāi)發(fā)活動(dòng)而實(shí)際發(fā)生的相關(guān)支出。包括直接消耗的材料、燃料和動(dòng)力費(fèi)用;用于中間試驗(yàn)和產(chǎn)品試制的模具、工藝裝備開(kāi)發(fā)及制造費(fèi),不構(gòu)成固定資產(chǎn)的樣品、樣機(jī)及一般測(cè)試手段購(gòu)置費(fèi),試制產(chǎn)品的檢驗(yàn)費(fèi);用于研究開(kāi)發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)、調(diào)整、檢驗(yàn)、檢測(cè)、維修等費(fèi)用,以及通過(guò)經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的用于研發(fā)活動(dòng)的固定資產(chǎn)租賃費(fèi)。 對(duì)直接投入費(fèi)用沒(méi)有明確的固定比例要求,但如果幾乎沒(méi)有直接材料投入可能會(huì)引起審核關(guān)注。企業(yè)應(yīng)能合理說(shuō)明研發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)和實(shí)際情況,確保研發(fā)活動(dòng)的真實(shí)性和合理性。 折舊費(fèi)用與長(zhǎng)期待攤費(fèi)用: 折舊費(fèi)用是指用于研究開(kāi)發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備和在用建筑物的折舊費(fèi)。長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是指研發(fā)設(shè)施的改建、改裝、裝修和修理過(guò)程中發(fā)生的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。 同樣沒(méi)有具體的比例要求,但應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際研發(fā)活動(dòng)的需要,且有合理的資產(chǎn)折舊和攤銷計(jì)算依據(jù)。 在高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審中,審核部門會(huì)綜合考慮企業(yè)的研發(fā)投入、創(chuàng)新能力、科技成果轉(zhuǎn)化等多方面因素。如果企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用構(gòu)成中直接投入很少,應(yīng)準(zhǔn)備好充分的解釋說(shuō)明材料,以證明研發(fā)活動(dòng)的真實(shí)性、合理性和有效性。同時(shí),確保企業(yè)在其他方面,如知識(shí)產(chǎn)權(quán)、科技成果轉(zhuǎn)化能力等方面也符合高新技術(shù)企業(yè)的要求,以提高復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)的幾率。
老師您好,我現(xiàn)在看到資產(chǎn)減值這一張了,然后這塊兒有個(gè)案例引入,我不太明白,就這ABC高科技企業(yè),它有三個(gè)資產(chǎn)組,分別是ABC,然后完事兒,他還有兩個(gè)總部資產(chǎn),一個(gè)辦公大樓,還有一個(gè)研發(fā)中心,在一九年末,這個(gè)嗯,三個(gè)資產(chǎn)組加上兩個(gè)總部資產(chǎn)是賬面價(jià)值,一共是一萬(wàn)三千一千三百萬(wàn)元。但是在一九年末這個(gè)ABC3個(gè)資產(chǎn)組,加上兩個(gè)總部資產(chǎn),它的那個(gè)回收金額是1440萬(wàn)元,對(duì)比來(lái)說(shuō)并就整個(gè)這個(gè)企業(yè),他并沒(méi)有發(fā)生減值,那為什么要進(jìn)行下面的簡(jiǎn)直側(cè)減值測(cè)算呢?
我們今年是第一年申報(bào)加計(jì)扣除,原本可以退稅1521929.07*0.25=38.04萬(wàn),但因?yàn)槎悇?wù)要查賬,說(shuō)退1萬(wàn)多就不用查賬,超過(guò)就要查賬,所以我們就在加計(jì)扣除上把50行的金額從原1070664.61調(diào)至3046000.37 使最后51本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額變成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申報(bào)的中介人員說(shuō)今年高新是機(jī)器打分系統(tǒng)。里面說(shuō)了按最小分值的測(cè)算研發(fā)費(fèi)用,這會(huì)導(dǎo)致高新研發(fā)費(fèi)用不達(dá)標(biāo) 現(xiàn)在企業(yè)在高新評(píng)審中會(huì)遇到一個(gè)問(wèn)題:評(píng)審專家問(wèn)題,賬面上研發(fā)費(fèi)用與加計(jì)扣除金額差異過(guò)大,基本是全部剔除,會(huì)問(wèn)你研發(fā)費(fèi)用是否合格 從而引起研發(fā)費(fèi)用真實(shí)性問(wèn)題 就會(huì)對(duì)高新申報(bào)有影響是這樣嗎,(高新說(shuō)我們高新申報(bào)要在2022年11月份才辦下來(lái))
老師,我前兩天面試了一家公司,這家公司是屬于軟件技術(shù)服務(wù)行業(yè),是有研發(fā)費(fèi)用這塊的業(yè)務(wù),2017年成立,2020年開(kāi)始有業(yè)務(wù),我是前兩天入職的,了解到他們前期是有研發(fā)支出,目前研發(fā)是屬于停滯狀態(tài),說(shuō)是前期研發(fā)的軟件現(xiàn)在是投入市場(chǎng)的狀態(tài)。之前的會(huì)計(jì)都是有計(jì)入研發(fā)費(fèi)用支出這塊的,也有把技術(shù)人員的費(fèi)用分?jǐn)偂D壳耙惨恢痹诜謹(jǐn)傃邪l(fā)費(fèi)用。他們這家公司目前是在申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)階段。老師,我之前沒(méi)接觸過(guò)研發(fā)這塊的業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)財(cái)務(wù),賬務(wù)這塊做的對(duì)嗎?
老師們,我剛剛接了一個(gè)小規(guī)模企業(yè),2022年注冊(cè)成立,24年以前都在財(cái)務(wù)公司委托代賬的,公司研發(fā)了一個(gè)軟件APP,研發(fā)2年快到收尾了,但是2022年和23年的賬務(wù)處理基本沒(méi)數(shù)據(jù),可是有工資的,他們說(shuō)是符合高薪技術(shù)行業(yè),可前期會(huì)計(jì)處理的成本中根本沒(méi)有做研發(fā)費(fèi)用,我如果要去申請(qǐng)高薪技術(shù)行業(yè)地話,就得調(diào)賬并調(diào)表了,從2022年和2023年度報(bào)表中看到是沒(méi)收入,只有小金額成本費(fèi)用,現(xiàn)在這個(gè)軟件馬上開(kāi)發(fā)后就可以大量銷售并應(yīng)用了,我們現(xiàn)在這個(gè)情況是否達(dá)到申請(qǐng)高薪技術(shù)行業(yè)的條件呢?
我們是22年成為高新技術(shù)企業(yè)的,現(xiàn)在不是馬上三年了,高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,然后我們這個(gè)大部分的研發(fā)費(fèi)用是人員人工,但是呢沒(méi)有這個(gè)直接材料投入甚至很少的話,這塊兒對(duì)高新技術(shù)企業(yè)的復(fù)審什么的有標(biāo)準(zhǔn)要求嗎?或者高新技術(shù)企業(yè),他對(duì)直接投入或者是折舊這一塊兒有沒(méi)有一個(gè)比例的要求?就是說(shuō)比如沒(méi)有達(dá)到這個(gè)要求的話,就就會(huì)不通過(guò)。
我是村黨組織領(lǐng)辦合作社,生產(chǎn)大豆油的,我想用豆餅換大豆油,應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理
集團(tuán)本部和子公司人員吃工作餐,在本部報(bào)銷如何記賬?
一家公司進(jìn)飼料養(yǎng)牛,賣牛糞,它整個(gè)的賬務(wù)處理怎么做?
老師您好,屬于燃?xì)怃N售,燃?xì)獍惭b工程,這種公司,是私人的,這種公司辦公室2員就兩三人,其他安裝工程都是承包給別人做的,這種公司正規(guī)嗎?人數(shù)特別少,一年還開(kāi)票幾千萬(wàn)
老師,個(gè)體戶查賬征收當(dāng)時(shí),沒(méi)有做賬,還會(huì)允許享受應(yīng)納稅所得額200萬(wàn)以內(nèi)減半征收嗎
你好老師請(qǐng)問(wèn)一下我如果對(duì)方公司7月份對(duì)我們以前月份認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了一部分,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我是要8月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在補(bǔ)稅嗎
老師,您知道刻法人私章的流程嗎:個(gè)人向企業(yè)出租房屋,可以提供增值稅專用發(fā)票嗎? 答:可以提供增值稅專用發(fā)票。根據(jù)規(guī)定,增值稅小規(guī)模納稅人銷售其取得的不動(dòng)產(chǎn)以及其他個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn),購(gòu)買方或承租方不屬于其他個(gè)人的,納稅人繳納增值稅后可以向稅局申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)一般納稅人可以嗎?
同事派到外單位學(xué)習(xí)交流發(fā)生交通費(fèi)住宿如何記賬?
沈陽(yáng)的公司,租的房子,房產(chǎn)證上用途是商業(yè),租金6萬(wàn)元,房產(chǎn)稅合計(jì)是多少?交的稅明細(xì)都是什么? 感謝老師
老師您好,請(qǐng)問(wèn)灑水車是否需要繳納車輛購(gòu)置稅