同學(xué),你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入和營業(yè)外支出
老師好,客戶少付了6毛錢,也不會付了,我應(yīng)收賬款掛著的這個6毛錢,怎么處理
預(yù)付賬款付多了對方不開票也不退款,我們賬務(wù)怎么處理好呢
老師,付款付了38000,然后客戶發(fā)票多開了一分錢怎么做賬務(wù)處理
老師,我們公戶給供應(yīng)商付了款,但是不開發(fā)票,這個賬務(wù)處理怎么做
老師你好,客戶多付錢了,也不要怎么做賬務(wù)處理,我們多付錢了,供應(yīng)商不退怎么做賬務(wù)處理
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
借和貸\'是什么
同學(xué),你好 借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款
是上個月的,我做應(yīng)收賬款貸方,現(xiàn)在怎么沖
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)外收入
客戶不是應(yīng)收賬款嗎,我上個月做應(yīng)收賬款貸方,這個月客戶不要了,我怎么做
同學(xué),你好 那你放在了貸方,現(xiàn)在沖就是放在借方
在應(yīng)收賬款貸的
你前面回答是反的嗎
同學(xué),你好 我第一次的回答是按照正常情況回答的,應(yīng)收余額一般在借方 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款 第二次回答,是根據(jù)你的表述,我做應(yīng)收賬款貸方 借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)外收入
是這樣的上個月銷售款多收了190.3元,\'我做應(yīng)收賬款貸方,這個月又銷售要沖190元,3元不要了,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,這190和3元我怎么處理
上個月銷售款 借:應(yīng)收賬款??190.3 貸:主營業(yè)務(wù)收入??190.3 這個月又銷售要沖190元 借:應(yīng)收賬款? -190 貸:主營業(yè)務(wù)收入? -190 差額0.3 借:應(yīng)收賬款? -0.3 借:營業(yè)外支出? 0.3
老師我怎么做
多收了3元
不是少收
上個月做做應(yīng)收賬款貸方了
同學(xué),你好 這么做 借:應(yīng)收賬款? -0.3 借:營業(yè)外支出? 0.3
多收錢不是營業(yè)外收入嗎
怎么沖營業(yè)外支出?
借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 你這個分錄不是多收錢了,你這個分錄是多做收入了,你確定一下 你說你多收錢了,那沒有看的銀行存款的分錄
上個月銷售1000元,客戶回款1190.3,我做借:應(yīng)收賬款1190.3貸:主營業(yè)務(wù)收入1000。這個月又銷售1000元,3元不給客戶計(jì)算了,就沖190,其他掛賬
190.3就在應(yīng)收賬款貸方了,\'這個月怎么處理
你現(xiàn)在是不是應(yīng)收賬款借方掛著0.3???
可以發(fā)圖片嗎
190.3就在應(yīng)收賬款貸方了,這個月怎么處理 那你現(xiàn)在是應(yīng)收賬款貸方掛了190.3,你要沖銷的分錄就是這個 借:應(yīng)收賬款? ?190.3 貸:營業(yè)外收入? 190.3 但是你不是說190,你沖了嗎,怎么還有金額