同學,你好 按照38000入賬
您好,請問當一個項目結束后,發(fā)現(xiàn)客戶付來的款比我們開的發(fā)票少了幾分錢怎么做賬務處理
我們給客戶做產(chǎn)品開了模具,然后開模具發(fā)票給客戶,收款?,F(xiàn)在產(chǎn)品做到一定數(shù)量了,要返還模具款,客戶開了張模具發(fā)票給我們,我們把錢付了,現(xiàn)在這張發(fā)票要怎么賬務處理?
請問老師,已收到客戶開來10000的進項專用發(fā)票,我們已付了款并做了賬,現(xiàn)已開發(fā)票里包含有一部分原材料沒發(fā)貨的,多的金額做的預付賬款,現(xiàn)在中止了這個業(yè)務,我們要客戶退回多付的預付款,這個賬務怎么處理做會計分錄?
老師,一般納稅人銷售汽車,客戶先付了一筆預付款,開出發(fā)票給他,然后等車到了再付尾款,怎么做賬務處理?
老師,付款付了38000,然后客戶發(fā)票多開了一分錢怎么做賬務處理
老師,我們公司正常業(yè)務都有發(fā)票,但是董事長司機的油費、餐費、過路費等有很多沒有發(fā)票的,這個應該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報銷。匯算清繳時納稅調增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報個稅嗎?但是這樣的話,因為過節(jié)福利費18的現(xiàn)金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯了所屬期,應該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關業(yè)務發(fā)生的會計分錄我怎么做啊?
各位老師大家好,這個公司一直沒有建過賬,然后我才接到手里,從7月份開始建設呢,然后人家的銀行存款之前就以發(fā)生業(yè)務,那么我現(xiàn)在怎么取這個期初數(shù)據(jù)呢,請老師們指點一下,謝謝
員工九月份離職,九月工資正常發(fā),社保不給交了可以嗎?
老師,集團公司與各子公司互相借款要寫借款單嗎?由誰寫?一個月有很多筆借款,要怎么寫呀?
老師你好,個體戶一般納稅人,7月28日辦理營業(yè)執(zhí)照,8月份變更的一般納稅人,9月份報的8月的房產(chǎn)稅和土地使用稅,10月1日我看電子稅務局,出現(xiàn)倆個房產(chǎn)稅,是不是重復計算了
零基礎轉行出納,主要學哪些內容?
老師,全電發(fā)票可以在一張發(fā)票上開正數(shù)和負數(shù)嗎? 如果不能,負數(shù)如何開
開的是專票
同學,你好 是一樣的
那多的一分錢就不管了嗎
同學,你好 發(fā)票多開的不管
認證的時候,金額和稅額不就不一致了嘛
同學,你好 你認證的時候,稅額按照發(fā)票做,金額是倒退的