你好,需要交所得稅。你分紅之前需要把這個凈利潤算出來,也就是扣除這一部分所得稅。你需要計提所得稅 借所得稅費用, 貸應交稅費企業(yè)所得稅。到下一個月申報繳納。
問企業(yè)所得稅的繳納問題。比如2021年年初做了一筆生意,盈利了,利潤總額50000元,所以第一季度繳納了企業(yè)所得稅12500元。企業(yè)今年內(nèi)除了這一筆生意外就再也沒有任何的生意發(fā)生,那么第二,三,四季度申報企業(yè)所得稅的時候還要再根據(jù)第一季度的所得繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,你好,請教一下,季度沒有預繳企業(yè)所得稅。年底匯算清繳的時候繳納了企業(yè)所得稅。請問怎么出繳納這筆企業(yè)所得稅的會計分錄
老師,你好,2023年5月份的企業(yè)所得稅匯算清繳時繳納的企業(yè)所得稅,在第二季度申報財務報表利潤表時所得稅費用這一欄是否需要填寫?
老師您好的問你一下,我企業(yè)所得稅年虧損2千萬,但是這個季度有盈利了100多萬,需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師你好,我上季度忘記計提所得稅了,4月繳納了企業(yè)所得稅,請問一下,我應該怎么做分錄呀?我公司是企業(yè)會計準則
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉移到合資公司作為投資款呢