你好i就是這樣子操作
老師容我們老板有4個公司 都賣圖書,我們其中A公司在北京是委托加工印刷圖書我們自己研發(fā)然后印刷完到我們A公司大庫房。其中也會外采圖書,分這兩部分。B公司在山東他可以加工圖書有時候我們A公司的印刷的圖書可能還經(jīng)過B公司加工一下,B公司也賣圖書都是網(wǎng)店電商平臺賣書,B公司主要靠加工收入和電商平臺賣書這兩個主營收入。而B,C,D公司賣書都是賣我們A公司的書按道理來說他應(yīng)該先從我們A公司進(jìn)書才能賣書 現(xiàn)在是賣書就從我們A公司庫房出書 沒有進(jìn)書環(huán)節(jié),然后賣了書沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)我們A公司就給B,C,D公司開圖書發(fā)票 別的手續(xù)都沒有。這樣是不對不合理的對吧 應(yīng)該進(jìn)書-開票-合同-打款-銷售-結(jié)轉(zhuǎn)成本對吧
老師您好!我們公司有一筆業(yè)務(wù)這個月沒有收到發(fā)票,但是貨我們已經(jīng)賣了,這一筆業(yè)務(wù)的商品是收到的時候做暫估入庫還是月底做暫估入庫?還是其他方法做賬?
老師,您好,我們是賣書,有2個公司,賣0到3歲的童書,有一個公司會請畫手畫一些新書的插畫圖畫,這部分是直接放費(fèi)用是嗎?,等新書研發(fā)完成了會是我們另一個公司委托生產(chǎn)印刷售賣。請畫手那個公司就是支付作者稿費(fèi)這一類款項(xiàng),收版費(fèi)業(yè)務(wù),支付作者稿費(fèi)怎么做賬務(wù)處理呢
老師,您好,我想請問一下,我們是建筑勞務(wù)公司,負(fù)責(zé)施工的,去年12月簽了一個項(xiàng)目合同,對方去年12月預(yù)付了1千萬的勞務(wù)款到我們賬上,在2023年3月份我們開了240萬的發(fā)票給對方,剩下的沒開,后來對方說這個項(xiàng)目做不了這么多量,現(xiàn)在要我們把760萬(1000-240=760)的勞務(wù)款退回給對方,但是要求我們轉(zhuǎn)到他們另一個公司賬上,說他們原來轉(zhuǎn)錢給我們的公司賬戶不能接收這筆款,他們寫個委托書委托其他公司代收這筆退款,這樣操作可以嗎,涉及風(fēng)險嗎?
老師 我們這個公司賣書 上個月委托印刷的圖書到貨了 我記賬做了暫估入庫 發(fā)票沒收到。這個月領(lǐng)導(dǎo)說印刷合同要跟我們另一個公司簽訂 那我是不是要把記賬憑證沖減掉 另一個公司做入庫記賬啊
老師,針對電算化,實(shí)際工作中,制單人可不可以是2個人,例如會計負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬憑證,出納負(fù)責(zé)收、付憑證?
勞務(wù)公司2024年暫估勞務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本1200萬元,貸:應(yīng)付賬款-張三1200萬元。2025年5月31日前來普通發(fā)票200萬元,工資支付600萬元。請問老師2025年怎么做會計分錄?
一般人企業(yè),請問知道稅金,怎么倒退銷售的金額?設(shè)備類
你好,請問55周歲的女員工 自己在交社保。未辦理退休,在單位簽什么合同啊,
老師,我的上一任把跟老板借錢做成其他應(yīng)收款了,我是接著做還是調(diào)整
客戶問他缺多少成本,怎么看啊
老板名下有2個公司,A公司替B公司收了一個會議費(fèi),作為A公司分錄:借:銀行存款99 財務(wù)費(fèi)用:1 貸:其他應(yīng)付款-B公司 100,但是實(shí)際把這個錢轉(zhuǎn)給B公司的時候,只轉(zhuǎn)了99,這樣就產(chǎn)生了1元的差額,作為B公司怎么處理呢?
老師,請教:23年5月將公司固定 資產(chǎn)賣出并將固定資產(chǎn)移交給對方,收到款項(xiàng)48萬,還有5萬未收到,一直在等 5萬收齊后再開發(fā)票給對方,現(xiàn)確認(rèn)5萬元無法收回,本月開票53萬元給對方。在23年5月至今此部分固定資產(chǎn)一直有做計提折舊,請問本月開票后相關(guān)賬務(wù)如何 處理
老師 舉個例子 :出口貨物,a是生產(chǎn)單位,b是銷售單位,出口化肥(不退稅,繳納增值稅)。,a公司報關(guān),b單位收匯,b公司結(jié)匯后把貨款用人民幣付給a公司,這種情況,賬務(wù)怎么處理呢?
酒店購買餐具2萬多如何做賬
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。