 
                            你好,借生產(chǎn)成本或者庫(kù)存商品 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師好,有一個(gè)很復(fù)雜的問(wèn)題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個(gè)項(xiàng)目建賬的時(shí)候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒(méi)付給我們公司,所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來(lái)這個(gè)項(xiàng)目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi),建賬后的這個(gè)月由我公司支付了,我計(jì)入了工程施工和銀行存款,請(qǐng)問(wèn)如果本月收到回款時(shí),如果我做借方:銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,對(duì)沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個(gè)月產(chǎn)生的部分成本,因?yàn)橹暗某杀臼呛芫们暗牧?,沒(méi)有統(tǒng)計(jì),因?yàn)楣て诒容^長(zhǎng),那我該怎么處理這個(gè)項(xiàng)目呢?問(wèn)題有點(diǎn)復(fù)雜,希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn),我是新手,謝謝
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下新接一家單位的支付寶賬戶(hù)之前會(huì)計(jì)一直沒(méi)有做賬,就只有一個(gè)表格做的進(jìn)出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開(kāi)了一家店鋪,相當(dāng)于中間商,客戶(hù)在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶(hù)。這種進(jìn)出的收入和費(fèi)用也是通過(guò)支付寶走的,但是都沒(méi)有發(fā)票,開(kāi)了三個(gè)月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時(shí)這公司也沒(méi)有其他的賬務(wù)處理。請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
老師,您好,我們是賣(mài)書(shū),有2個(gè)公司,賣(mài)0到3歲的童書(shū),有一個(gè)公司會(huì)請(qǐng)畫(huà)手畫(huà)一些新書(shū)的插畫(huà)圖畫(huà),這部分是直接放費(fèi)用是嗎?,等新書(shū)研發(fā)完成了會(huì)是我們另一個(gè)公司委托生產(chǎn)印刷售賣(mài)。請(qǐng)畫(huà)手那個(gè)公司就是支付作者稿費(fèi)這一類(lèi)款項(xiàng),收版費(fèi)業(yè)務(wù),支付作者稿費(fèi)怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們這個(gè)公司是賣(mài)圖書(shū)的,部分書(shū)是我們自己研發(fā)設(shè)計(jì),會(huì)請(qǐng)畫(huà)手畫(huà)稿,支付作者稿費(fèi),我們書(shū)完成研發(fā)后能印刷了,我們客戶(hù)就會(huì)使用我們公司的版權(quán)來(lái)印刷這本書(shū)給我們支付版權(quán)使用費(fèi),那我結(jié)轉(zhuǎn)成本就結(jié)轉(zhuǎn)這本書(shū)的研發(fā)費(fèi)用沒(méi)問(wèn)題吧,客戶(hù)支付我們20萬(wàn)版權(quán)使用費(fèi),我們研發(fā)成本是10萬(wàn)。我結(jié)轉(zhuǎn)10萬(wàn)。對(duì)吧
老師,我們公司研發(fā)童書(shū),請(qǐng)作者畫(huà)書(shū)里面的圖畫(huà)簽訂的畫(huà)稿合同,支付他畫(huà)稿費(fèi)時(shí)怎么做分錄呢?發(fā)票已開(kāi)具。書(shū)研發(fā)完成后我們是賣(mài)版權(quán)收入是版權(quán)使用費(fèi)。這個(gè)畫(huà)稿費(fèi)作為研發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)收入成本吧
 
                老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時(shí),這個(gè)發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn),我們給甲方開(kāi)票10萬(wàn),后來(lái)發(fā)現(xiàn)10萬(wàn)中有2萬(wàn)是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬(wàn)轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開(kāi)票呀?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我們跟承包方都是往來(lái)款,當(dāng)承包方離場(chǎng)的時(shí)候,這個(gè)賬怎么處理呢
22年的審計(jì)報(bào)表是不是要把( 比如23年補(bǔ)繳22年的稅款1萬(wàn),賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報(bào)表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說(shuō)“未在規(guī)定時(shí)間年檢”,是什么情況,年檢跟報(bào)送年報(bào)是一回事兒?jiǎn)?/p>
S局認(rèn)定我公司2023年度外購(gòu)商品贈(zèng)送客戶(hù)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用的視同銷(xiāo)售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄為借:銷(xiāo)售費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,借方應(yīng)計(jì)入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開(kāi)普票要交增值稅嗎,也是按13個(gè)點(diǎn)開(kāi)嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少


不是貸應(yīng)付賬款啊,沒(méi)放過(guò)應(yīng)付職工薪酬,關(guān)鍵這本書(shū)如果印刷完成也是在另一個(gè)公司入庫(kù),沒(méi)印刷入庫(kù)完成我們是借:在途商品/稿費(fèi)。有的放在了庫(kù)存商品/稿費(fèi)
借在途物資貸應(yīng)付賬款
或委托加工物資也可以是吧,不做貸方是應(yīng)付職工薪酬了是吧
對(duì),最后轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品就可以的這個(gè)
好的謝謝
不客氣祝你工作順利