你好,你借應(yīng)付賬款張三1200,貸以前年度損益調(diào)整1200萬 然后借以前年度損益調(diào)整 200 ,貸應(yīng)付賬款200萬,應(yīng)付職工薪酬600萬。 再進行支付,就可以了。
老師,我公司是小規(guī)模企業(yè),三季度暫估成本20萬并結(jié)轉(zhuǎn),分錄是: 借:勞務(wù)成本20 貸:應(yīng)付賬款-暫估20 借:主營業(yè)務(wù)成本20 貸:勞務(wù)成本20 四季度回發(fā)票5萬,我要怎么做分錄?
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
老師您好!請問一下。比如我公司是小規(guī)模,去年年底暫估成本10萬元,借:主營業(yè)務(wù)成本10萬,貸:應(yīng)付賬款10萬。在今年匯算清繳之前收到了發(fā)票。借:主營業(yè)務(wù)成本-10(紅沖),貸:應(yīng)付賬款-10萬,借:主營業(yè)務(wù)成本10萬,貸:應(yīng)付賬款10萬。借:利潤分配-未分配利潤10,貸:應(yīng)付賬款10,這樣做對嗎?
老師,我2023年12月暫估10萬元,那我2024年3月份收到發(fā)票,(暫估分錄:借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 10萬 貸:其他應(yīng)付賬款 10萬)分錄是怎么做合適?謝謝
老師,請問一下2023年12月,前面人暫估了65萬。直接借主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付款 其他。 我2024年5月收到成本發(fā)票。沖23年12月暫估憑證要怎么沖?。堪l(fā)票回來了51萬
老師,我公司與客戶簽合同,單價是含運輸費的43元,我們又與運輸公司簽運輸合同,單價20元,請問這個運輸合同需要交印花稅嗎?按銷售合同我已經(jīng)按單價43元算了印花稅了
研發(fā)費用費用化和資本化對公司有哪些影響?什么情況下需要做資本化處理。公司擁有一項知識產(chǎn)權(quán)他的價值依據(jù)是什么?我公司在做一項高新補貼項目,應(yīng)該是資本化處理還是費用化處理?
老師,我們酒店有幾個客房服務(wù)打掃衛(wèi)生的員工,年齡超過退休年齡了,這個還必須要買社保嗎?沒有退休的怎么是必須買嗎,要是不買的話后期怎么規(guī)避公司的風險呢
老師,我想問一下,一般納稅人銷售電梯(外購非自產(chǎn)),并提供安裝,安裝可以按簡易征收3%稅率開票嗎?
樸老師,那我是叫老板過一下賬是不是好一點,叫他轉(zhuǎn)錢進來,然后再轉(zhuǎn)回給法人,備注歸還借款,等注銷完再轉(zhuǎn)回來
老師,沖掉了一張去年的專票,然后又開了一張相同金額的,需要做分錄嗎
出口貿(mào)易企業(yè),開出口發(fā)票名字不知道怎么寫,幫忙看下,合同和報關(guān)單不一致。謝謝
老師,律師事務(wù)所收到的體育運動類發(fā)票可以報銷入賬不?
請問老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,既有自產(chǎn)產(chǎn)出口,又有外購出口,外購直接出口需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷交增值稅嗎,我問了好幾位老師了,每個人說法不一樣
老師好 我去年給甲方開的票 今年能沖紅嗎?