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老師好,我付對方2000塊錢,對方給我開了三千的專票,對方不給重新開了,進行稅額已經抵扣了,這樣應付賬款貸方會有1000塊錢,這個賬該怎么調整?

2024-09-24 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-09-24 16:29

直接掛應付賬款,以后做呆賬處理

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快賬用戶6349 追問 2024-09-24 16:36

呆賬處理,分錄咋寫

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齊紅老師 解答 2024-09-24 16:37

借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入

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直接掛應付賬款,以后做呆賬處理
2024-09-24
您好,這種情況需調整會計分錄。先沖減已抵扣進項稅,再確認未抵扣進項稅。具體操作如下: 1. 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 1000 貸:應交稅費-未抵扣增值稅 1000 同時: 2. 借:應付賬款 1000 貸:銀行存款/其他相關科目 1000 確保賬務處理準確,避免稅務風險。
2024-09-24
你好,給對方打了2000塊錢,分錄是應付賬款借方,而不是貸方(請注意你的描述) 現(xiàn)在對方不給開具發(fā)票了,可以做無票購進處理,借:庫存商品等科目,貸:應付賬款
2021-11-29
您好 請問收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2021-01-17
你好,需要開具1030元的發(fā)票就可以保證收回稅款的同時純收入也是1000元
2025-04-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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