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請問老師之前其他應(yīng)收款忘記掛賬了,然后直接借銀行存款貸其他應(yīng)收款了,然后其他應(yīng)收款是負數(shù),那現(xiàn)在怎么辦怎么調(diào)整賬務(wù)

2025-11-26 13:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-26 13:52

您好,
借:其他應(yīng)收款
貸:營業(yè)外收入
這樣做就可以

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快賬用戶7503 追問 2025-11-26 13:54

老師是民間非盈利組織是計入什么科目?

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齊紅老師 解答 2025-11-26 13:55

提供服務(wù)收入,計入這個就可以

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您好,
借:其他應(yīng)收款
貸:營業(yè)外收入
這樣做就可以
2025-11-26
沒明白你具體出現(xiàn)什么情況了?
2025-08-17
具體的是什么業(yè)務(wù)的有做
2025-08-17
不要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,直接其他應(yīng)收款負數(shù)余額掛著好了。
2021-01-12
先查明其他應(yīng)收款負數(shù)的原因(如本應(yīng)是其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款等)。 若為應(yīng)計入 “其他應(yīng)付款” 的款項,今年做調(diào)整分錄: 借:其他應(yīng)收款(負數(shù)金額的絕對值) 貸:其他應(yīng)付款 — 對應(yīng)單位 / 個人 以此沖平其他應(yīng)收款負數(shù),轉(zhuǎn)入正確科目即可。
2025-08-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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