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老師, 個人交的社保記其他應(yīng)收款了, 然后其他應(yīng)收款的借方負數(shù)余額,-1150元, 怎么調(diào)整到其他應(yīng)付款賬戶?

2024-02-22 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-22 16:01

同學你好 你用一個往來科目就可以 不用調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:01

資產(chǎn)負債表才需要重分類

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快賬用戶4219 追問 2024-02-22 16:03

老師, 怎么轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款科目呢

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:07

同學你好 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款

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同學你好 你用一個往來科目就可以 不用調(diào)整
2024-02-22
你好! 是的,你的理解很對
2022-01-06
應(yīng)收賬款期末余額為借方負數(shù), 調(diào)整到預收賬款貸方
2023-09-05
你好之前其他應(yīng)付款在貸方余額可以
2023-12-02
您好, 你計提的時候,也做一筆,這樣就平了
2024-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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