久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

郭老師,郭老師,請問一下我前面的時候其他應收款沒有掛,后面的時候我做錯了,我直接就是借銀行存款貸其他應收款出去了,但是其他應收款是負數(shù),在去年的時候做的,那我在今年我現(xiàn)在要怎么辦呢?怎么把其他應收款沖掉了?

2025-08-12 13:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-12 13:17

先查明其他應收款負數(shù)的原因(如本應是其他應付款、預收賬款等)。 若為應計入 “其他應付款” 的款項,今年做調整分錄: 借:其他應收款(負數(shù)金額的絕對值) 貸:其他應付款 — 對應單位 / 個人 以此沖平其他應收款負數(shù),轉入正確科目即可。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
先查明其他應收款負數(shù)的原因(如本應是其他應付款、預收賬款等)。 若為應計入 “其他應付款” 的款項,今年做調整分錄: 借:其他應收款(負數(shù)金額的絕對值) 貸:其他應付款 — 對應單位 / 個人 以此沖平其他應收款負數(shù),轉入正確科目即可。
2025-08-12
不要轉到其他應付款,直接其他應收款負數(shù)余額掛著好了。
2021-01-12
具體的是什么業(yè)務的有做
2025-08-17
借其他應收款貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調增。
2025-08-06
沒明白你具體出現(xiàn)什么情況了?
2025-08-17
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×