直接在錄憑證的界面往前翻看就行
老師好, 1、增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報(bào)表二,以及開票軟件月初上報(bào)匯總到申報(bào)表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動(dòng)到主表,最后計(jì)算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報(bào)了是嗎? 2、如果有類似進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫吧?
老師您好!公司8月份購買的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬,因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊,初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息,當(dāng)我點(diǎn)“計(jì)提折舊”時(shí)跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù),部分未生成憑證”是什么意思???是我固定資產(chǎn)信息錄入有問題還是要到下個(gè)月系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提折舊后才會(huì)有顯示?還有這個(gè)折舊計(jì)提以后是系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨(dú)在總帳里面錄入計(jì)提折舊的分錄呢?
老師,我是從去年11月份接手一家運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬一會(huì)計(jì)做,憑證每個(gè)月都錄了。就是不知道怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)?我單位是用金碟精斗云財(cái)務(wù)軟件。我查看了之前的會(huì)計(jì)。這家公司是從去年5月份開始運(yùn)營的,她做到8月份就沒做了,一直沒會(huì)計(jì),中間一段一直空著。我接手后,先保持正常運(yùn)營,然后慢慢的,一點(diǎn)點(diǎn),一點(diǎn)點(diǎn)把它銜接上了。現(xiàn)在的情況就是沒有做月末結(jié)轉(zhuǎn)。老師,教下怎么操作。
老師你好,我剛剛在金蝶軟件預(yù)收賬款那里設(shè)置二級(jí)科目客戶名字,添加完后我錄入憑證時(shí)候,預(yù)收賬款科目沒有了,點(diǎn)預(yù)收賬款只有我剛剛錄入的預(yù)收賬款——客戶名,之前一級(jí)科目用不到,返回科目表那邊,預(yù)收賬款科目和我設(shè)置的科目都有,就是預(yù)收賬款的輔助核算客戶沒有了,我像設(shè)置的二級(jí)科目又有輔助核算客戶,感覺搞亂了,我想把我設(shè)置的科目刪除,又說我刪除不了,已經(jīng)應(yīng)用再憑證上,但是我沒有錄入憑證?。≡趺椿厥??
老師,您好!我目前在一個(gè)糧油食品公司,她們主要的售貨方是個(gè)體戶(干雜店、小超市等小型的這種),收入很細(xì)碎,然后目前剛引進(jìn)管家婆這個(gè)財(cái)務(wù)軟件,問了一下財(cái)務(wù)的,她們一直都沒有做過會(huì)計(jì)憑證以前的軟件自動(dòng)生成,但管家婆無法自動(dòng)生成,那如果我添加會(huì)計(jì)科目的話銷售方的單位就寫個(gè)體戶嗎?或者說一筆最后歸總到一起弄到一個(gè)憑證上。問了目前這個(gè)財(cái)務(wù)她說可以不用做會(huì)計(jì)憑證這些,因?yàn)槔麧櫛磉@些只填了費(fèi)用和收入就可以看見!就不做像金蝶軟件那種記賬結(jié)賬出會(huì)計(jì)報(bào)表(自己調(diào)整一下科目那些) 規(guī)模納稅人!
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
那里也是有的,就是查看憑證那里沒有
那個(gè)就是系統(tǒng)問題了,聯(lián)系你的軟件客服處理
老師,我們學(xué)校教師電費(fèi)那些,是進(jìn)成本還是費(fèi)用呢
那個(gè)是計(jì)入費(fèi)用科目