同學(xué)你好,根據(jù)《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》的規(guī)定,出口發(fā)票應(yīng)在出口貨物報(bào)關(guān)后,且收到銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天開(kāi)具。此外,根據(jù)《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》的規(guī)定,出口貨物的發(fā)票通常應(yīng)在報(bào)關(guān)前開(kāi)具,以便在報(bào)關(guān)時(shí)提交給海關(guān)。在實(shí)際操作中,出口發(fā)票應(yīng)該在出口當(dāng)月或是貨物發(fā)出后開(kāi)出,但具體時(shí)間需以所在稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求為準(zhǔn)。
我公司出口一批貨物到國(guó)外政府 公司不開(kāi)發(fā)票給對(duì)方 那我拿什么作為原始憑證確認(rèn)收入?。? 還有發(fā)出貨物時(shí)應(yīng)收賬款又依據(jù)什么確認(rèn)啊 ? 報(bào)關(guān)單上的價(jià)格是出口貨物時(shí)的銷售單價(jià)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)口增值稅稅票一般什么時(shí)候能夠取得,為什么我們出納說(shuō)這票要好幾個(gè)月才出來(lái),7月我們有一批進(jìn)口貨物,11月還有一批,我現(xiàn)在都沒(méi)有入賬,我們應(yīng)該到哪取得稅票呢?一個(gè)進(jìn)口增值稅和一個(gè)關(guān)稅
老師 我們有一筆出口貨物已經(jīng)報(bào)關(guān) 但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)出的規(guī)格型號(hào)與報(bào)關(guān)單不一致,供應(yīng)商又死活不同意發(fā)票重開(kāi) 這樣的話怎么辦呢?
老師,貨是4月出倉(cāng)庫(kù)到物流商那邊,他們報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)沒(méi)有報(bào)關(guān)完畢,只有報(bào)關(guān)了5單,還有3單應(yīng)該這個(gè)后面出出關(guān),但是我確定不了是幾號(hào),那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián),看上面的出口日期,那我4月份開(kāi)票只能開(kāi)5單已知的出口開(kāi)票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的,但是還沒(méi)出口的,我要不要報(bào)所屬期4月的時(shí)候,我需要做無(wú)票收入嗎?那我不是要報(bào)內(nèi)銷了,要交增值稅了?
老師,我們外貿(mào)公司,之前報(bào)關(guān)了一批貨物,貨已經(jīng)出口了,我們進(jìn)貨的工廠倒閉了,所以我們一直沒(méi)有辦法取得斤項(xiàng)票,報(bào)關(guān)單也就一直放著,我們銷售銷項(xiàng)發(fā)票也就沒(méi)有開(kāi)出來(lái),這種情況怎么辦?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒(méi)到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過(guò)路費(fèi)。能不能開(kāi)發(fā)票?開(kāi)專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過(guò)路費(fèi),就這種的話,能不能開(kāi)發(fā)票???
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購(gòu)進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來(lái)銷售的,用記做庫(kù)存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤(rùn)需要交稅嗎
我們現(xiàn)在是貨物已經(jīng)發(fā)出了,估計(jì)國(guó)外客戶都已經(jīng)收到貨物了,錢(qián)款前兩天已經(jīng)打了,那我們現(xiàn)在是可以開(kāi)票了,是吧?我們是進(jìn)出口銷售方,我們只要開(kāi)增值稅普通發(fā)票,就可以了,對(duì)不對(duì) 除了開(kāi)票,現(xiàn)在我們還應(yīng)該做什么,需要給什么材料給購(gòu)買(mǎi)方,或者國(guó)稅局,或者其他平臺(tái)嗎?抱歉,我們單位首次進(jìn)出口開(kāi)票
同學(xué)你好,對(duì)的,可以開(kāi)票了,對(duì)的,開(kāi)普通發(fā)票??梢园寻l(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方,其他的對(duì)方不要就不管他,稅務(wù)局這邊看看能退稅不,如果能退稅就辦理退稅手續(xù)即可。
發(fā)票開(kāi)了,馬上就可以辦理退稅嗎?
同學(xué)你好,是的,具體操作可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者12366熱線電話。
按你知道的情況,我杭州的,辦理退稅需要什么材料嗎
同學(xué)你好,按我知道的,杭州辦理出口貨物退稅需要提供的資料包括?: 1.?出口貨物退(免)稅申報(bào)電子數(shù)據(jù)?:1份。 2.?免抵退稅申報(bào)匯總表?:2份。 3.?生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表?:1份。 4.?出口發(fā)票?:1份。 此外,根據(jù)具體情況,還需提供以下材料: ● 若[報(bào)送的《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表》中的離岸價(jià)與相應(yīng)出口貨物報(bào)關(guān)單上的離岸價(jià)不一致,需提供?出口貨物離岸價(jià)差異原因說(shuō)明表?及電子數(shù)據(jù)1份。 ● 從事進(jìn)料加工出口業(yè)務(wù)的企業(yè),需提供?進(jìn)料加工企業(yè)計(jì)劃分配率備案表?及電子數(shù)據(jù)1份,以及以雙委托方式從事進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的企業(yè)還需報(bào)送代理進(jìn)、出口協(xié)議及進(jìn)料加工貿(mào)易手冊(cè)載明的計(jì)劃進(jìn)口總值和計(jì)劃出口總值1份。 ● 若在出口貨物報(bào)關(guān)單上的申報(bào)日期和出口日期期間,海關(guān)調(diào)整商品代碼,導(dǎo)致出口貨物報(bào)關(guān)單上的商品代碼與調(diào)整后的商品代碼不一致,需提供?海關(guān)出口商品代碼、名稱、退稅率調(diào)整對(duì)應(yīng)表?及電子數(shù)據(jù)1份。 ● 對(duì)于分類管理類別為四類的企業(yè),需提供收匯材料(?出口貨物收匯情況表?及舉證材料)1份。 ● 符合條件的生產(chǎn)企業(yè)在報(bào)送?先退稅后核銷資格申請(qǐng)表?及電子數(shù)據(jù)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意后,還需提供出口合同復(fù)印件、企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度復(fù)印件、出口銷售明細(xì)賬復(fù)印件、先退稅后核銷企業(yè)免抵退稅申報(bào)附表及電子數(shù)據(jù)、年度財(cái)務(wù)報(bào)表、收款憑證復(fù)印件等材料。 ● 對(duì)于對(duì)外承包工程項(xiàng)目的出口貨物,需提供對(duì)外承包工程合同復(fù)印件,如企業(yè)屬于分包單位,還應(yīng)補(bǔ)充報(bào)送分包合同(協(xié)議)復(fù)印件。 ● 對(duì)于境外投資的出口貨物,需提供商務(wù)部及授權(quán)單位批準(zhǔn)其在境外投資的文件副本復(fù)印件。 ● 對(duì)于銷售的中標(biāo)機(jī)電產(chǎn)品,需提供中國(guó)招標(biāo)公司或其他國(guó)內(nèi)招標(biāo)組織簽發(fā)的中標(biāo)證明(正本)復(fù)印件、中標(biāo)人與中國(guó)招標(biāo)公司或其他招標(biāo)組織簽訂的供貨合同(協(xié)議)復(fù)印件、中標(biāo)人按照標(biāo)書(shū)規(guī)定及供貨合同向用戶發(fā)貨的發(fā)貨單復(fù)印件等材料。 這些資料和步驟旨在確保退稅申請(qǐng)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性,以便順利完成退稅流程?。