這樣的業(yè)務(wù),可能導(dǎo)致無法辦理出口退稅的。
老師 我們有一筆出口貨物已經(jīng)報(bào)關(guān) 但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開出的規(guī)格型號與報(bào)關(guān)單不一致,供應(yīng)商又死活不同意發(fā)票重開 這樣的話怎么辦呢?
老師,你好,我想問下,外貿(mào)公司,出口的報(bào)關(guān)單上,有一個貨物,是可以退稅的項(xiàng)目,但是我們不想退稅,也沒有開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。那這報(bào)關(guān)單上這一筆貨物怎么處理?
老師,貿(mào)易公司,然后主要就是為了出口退稅。自已報(bào)關(guān)的。 然后目前有一票特殊情況,就是說沒有自已報(bào)關(guān),是買單報(bào)關(guān)的,然后供應(yīng)商這邊也已經(jīng)付款了,貨也出了,但是我們又沒有自已報(bào)關(guān),相當(dāng)于也不用開出口發(fā)票,后面也不能能這筆供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額了,是嗎?像這種情況,該怎么處理?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
那我們就不退稅了 然后銷項(xiàng)發(fā)票還是開成免稅的 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)成內(nèi)銷的可以嗎
一、可以辦成視同內(nèi)銷處理,不享受出口退稅政策。銷售計(jì)算銷項(xiàng)稅,可以抵扣采購時的進(jìn)項(xiàng)稅,或者是銷售免稅,不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(認(rèn)證后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,同時做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,最終沒有抵扣此筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅。)
噢噢 好的 謝謝老師
或者是銷售免稅,不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅----------老師 選擇這種的話 還需要去稅務(wù)大廳申請嗎?還是可以直接把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票選為“抵扣勾選”在增值稅申報(bào)表填寫“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”呢
不用申請,直接處理。