你好,可以要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的, 買單出口,這個是以對方的名義出口的,是這個意思吧?
老師,我們有個項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對方也一直沒有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當(dāng)時已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
老師,請教一下,我這邊這個老板,收到了一比俄羅斯的付款,然后我這邊向b供應(yīng)商進(jìn)貨。他們那邊沒有開發(fā)票,現(xiàn)在我老板也去用公司報關(guān)了,老板不清楚,現(xiàn)在老板就是說,不要退稅了,這種的咋處理,我也接觸的少
你好 老師 我們公司是一家外貿(mào)公司有出口權(quán)但沒有自己出口 去年年底有換場地 現(xiàn)在車間自己可以做些樣品和批量準(zhǔn)確說現(xiàn)在應(yīng)該工貿(mào)一體 然后之前都是委托代理出口退稅 今年轉(zhuǎn)自己收匯 委托代理報關(guān)出貨 前兩天已經(jīng)走了兩筆小金額報關(guān)的 然后現(xiàn)在面臨就是退稅有問題 因?yàn)榘凑召Q(mào)易公司備案退稅 進(jìn)項(xiàng)票要和報關(guān)單出口一致 現(xiàn)在不一致因?yàn)槲覀兪且徊糠治锪腺徺I發(fā)給工廠加工再成品發(fā)給我們 我們目前很多貨走的還是委托加工方式現(xiàn)在做退稅應(yīng)該怎么操作?還有我們能否有資格轉(zhuǎn)生產(chǎn)企業(yè)?生產(chǎn)企業(yè)退稅是不是進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷后全都可以退了 這樣就不存在報關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 不一致的問題
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)。后面有辦理出口退稅的。 像供應(yīng)商采購合同的話,比如有1500件貨,付款給供應(yīng)商也是1500件貨,供應(yīng)商開發(fā)票給我們也是1500件貨,但是我們實(shí)際出貨分2-3批,比如這次只出了500件報關(guān)出口,5月份出1000件報關(guān)出口。供應(yīng)商那邊,可以開一份總的發(fā)票過來1500件的吧?還是說需要這次出貨開500件,等下個月出貨后,再給我們開1000件?需要另外再做一份合同 跟送貨單跟實(shí)際出貨的來配套嗎?
老師,貿(mào)易公司,然后主要就是為了出口退稅。自已報關(guān)的。 然后目前有一票特殊情況,就是說沒有自已報關(guān),是買單報關(guān)的,然后供應(yīng)商這邊也已經(jīng)付款了,貨也出了,但是我們又沒有自已報關(guān),相當(dāng)于也不用開出口發(fā)票,后面也不能能這筆供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額了,是嗎?像這種情況,該怎么處理?
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
對的,以對方名義出口的
那這種情況,我這邊電子口岸就不會有出口退稅聯(lián)了。還需要開進(jìn)口發(fā)票嗎
你們不開 對方能幫你申報嗎 不能的話你得做內(nèi)銷 得有發(fā)票要不多交稅
你是說,對方幫我們申報退稅?那供應(yīng)商的發(fā)票資料,付款這些。都得轉(zhuǎn)去報關(guān)單位那邊。不太可能耶
轉(zhuǎn)內(nèi)稅的話,那我也沒辦法退那部份供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額了,是嗎
如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話,我們是開銷項(xiàng)發(fā)票給哪家公司?需要開銷項(xiàng)發(fā)票嗎
開給國外 或者無票收入, 你這銷售給國外的。
轉(zhuǎn)內(nèi)銷?開給國外?
是啊,按正常流程走的話,我是開出口發(fā)票,是根據(jù)報關(guān)單來,然后開給國外公司。但現(xiàn)在特殊情況,沒有自已報關(guān),所以這個出口發(fā)票我開不得。
你好,不是這個意思,是銷售給國外的,但是你這個不能出口退稅,所以轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,就轉(zhuǎn)內(nèi)銷,也是開給國外的客戶。
老師,你是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話,也可以開給國外公司,正常申報增值稅/附加稅。我們公司就要承擔(dān)這部份稅金,是嗎
對的是的,是這個意思。